索引号: | 551830713/201608-00003 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 金融服务中心 | 主题分类: | |
名称: | 广德县金融办2015年度决算公开 | 文号: | |
生成日期: | 2016-08-24 | 发布日期: | 2016-08-24 |
索引号: | 551830713/201608-00003 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 金融服务中心 |
主题分类: | |
名称: | 广德县金融办2015年度决算公开 |
文号: | |
生成日期: | 2016-08-24 |
发布日期: | 2016-08-24 |
广德县金融办2015年部门决算情况 一、部门主要职能 (一)贯彻落实国家货币政策以及省、市有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实县委、县政府各项政策、决定和工作部署,协调和支持各类金融机构创新业务,加大对地方经济和社会事业发展的支持。 (二)研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本县金融运行情况,加强金融信息交流,研究拟定本县金融发展的中长期规划和工作计划,提出改善金融发展环境,加强服务,促进金融业发展的意见和政策建议。 (三)协调、支持和配合驻广金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管;负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我县机构的联系;引进驻皖地方金融机构在广设立分支机构;协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。 (四)协调配合对金融机构的风险监测和提示,组织协调防范化解和处置金融风险;配合制定金融突发事件预案;配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;积极推进金融生态环境建设。 (五)参与策划、指导、规范本县重大建设项目的融资工作;组织开展银企对接活动;负责对全县融资性担保公司和小额贷款公司等机构和业务的监督管理工作。 (六)负责拟上市企业的培育和指导,推进企业上市工作;协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。 (七)承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看,广德县金融办2015年度部门决算只包括本级决算,纳入广德县金融办2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、广德县金融办2015年度部门决算说明 (一)2015年度收入支出决算情况说明 2015年度收入总计116.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计116.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计均减少200.79万元,降低173.08%,主要原因:没有拨付2014年度金融信贷投入考核奖励资金。 (二)2015年度收入决算情况说明 本年收入合计116.01万元,其中:财政拨款收入116.01万元,占100%。 (三)2015年度支出决算情况说明 本年支出合计116.01万元,其中:基本支出116.01万元,占100%。 (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明 2015年度财政拨款收入总计116.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计116.01万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,收、支总计均减少200.79万元,降低173.08%,主要原因:没有拨付2014年度金融信贷投入考核奖励资金。 (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2015年度财政拨款支出116.01万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少200.79万元,降低173.08%。主要原因没有拨付2014年度金融信贷投入考核奖励资金。 2.财政拨款支出决算具体情况 2015年度财政拨款支出决算为116.01万元,其中基本支出116.01万元,占100%。具体情况如下: “一般公共服务”2015年度决算116.01万元,比2014年减少200.79万元,降低173.08%,主要原因没有拨付2014年度金融信贷投入考核奖励资金。其中:“行政运行”决算107.76万元, “其他一般公共服务支出”决算8.25万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,引进异地金融机构、推进企业上市挂牌及招商引资以及印刷预防和打击非法集资宣传资料。 (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度财政拨款基本支出116.01万元,其中人员经费68.65万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金;公用经费47.36万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 广德县金融办2015年度没有政府性基金收入和支出 (八)、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。 2015年度广德县金融办机关运行经费23.72万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。 2、国有资产占有使用情况。 截止到2015年12月31日,广德县金融办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。 附件: 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表 |
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财决01表 | |||||||||
编制单位:广德县人民政府金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||||||
一、财政拨款收入 | 116.01 | 一、一般公共服务支出 | 116.01 | ||||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||||
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||||||
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 116.01 | 本年支出合计 | 116.01 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||||||
总计 | 116.01 | 总计 | 116.01 |
收入决算表 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 107.76 | 107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 107.76 | 107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 116.01 | 一、一般公共服务支出 | 116.01 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 116.01 | 本年支出合计 | 116.01 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
合计 | 116.01 | 合计 | 116.01 |
公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 116.01 | 116.01 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 107.76 | 107.76 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 116.01 | 68.65 | 47.36 | |
301 | 工资福利支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.98 | 39.98 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 47.36 | 0.00 | 47.36 |
30201 | 办公费 | 18.69 | 0.00 | 18.69 |
30211 | 差旅费 | 8.09 | 0.00 | 8.09 |
30215 | 会议费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
30216 | 培训费 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
30217 | 公务接待费 | 11.02 | 0.00 | 11.02 |
30228 | 工会经费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.77 | 0.00 | 4.77 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | |||
财决库补02表 | |||
编制单位:广德县人民政府金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 决算数 | ||
合计 | 15.79 | ||
因公出国(境)费 | 0.00 | ||
公务接待费 | 11.02 | ||
公务用车购置及运行费 | 4.77 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 4.77 | ||
公务用车购置 | 0.00 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
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