索引号: | 762797415/201911-00033 | 组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 市文旅局(广播电视局) | 主题分类: | |
名称: | 广德县文广新局2016年部门预算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2016-02-12 | 发布日期: | 2016-02-12 |
索引号: | 762797415/201911-00033 |
组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 市文旅局(广播电视局) |
主题分类: | |
名称: | 广德县文广新局2016年部门预算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2016-02-12 |
发布日期: | 2016-02-12 |
广德县文广新局2016年部门预算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规;研究拟定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的政策、规定和措施。
(二)组织、指导和协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作;研究制定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。
(三)研究制定全县文化事业基本建设规划,统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化建设经费;参与规划、实施全县性重点文化项目建设;指导直属单位搞好基建工程的管理工作。研究拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版方面的产业规划和经济政策;综合管理文化产业工作,指导、协调本系统文化产业的发展。
(四)贯彻中央、省、县关于新闻宣传的方针政策、协助县委宣传部做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。
(五)指导和管理全县文学艺术事业。指导艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业,指导、协调社会文化活动的开展。
(六)综合管理全县公共图书馆事业,加强公共图书室建设,指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展。
(七)管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;指导全县社会文化活动开展。
(八)对全县广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全县广播电视节目的传输覆盖;负责对全县广播电视播出情况的监管。综合管理全县电影发行、放映市场,研究拟定电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。
(九)负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产工作。贯彻实施文物保护有关法规、规章、政策;负责全县重点文物的管理、保护、抢救和研究等工作;依法监督管理文物市场;综合管理全县文物、博物馆事业;负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。
(十)综合管理全县各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全县著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;对新闻单位驻地记者站实施行政管理。
(十一)归口管理全县文化市场。会同有关部门拟定文化市场发展规划、政策、地方性法规草案和管理规定;负责对各类文化经营单位的管理和审核审批工作;负责指导文化市场综合执法工作。
(十二)管理直属单位;指导全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会工作。
(十三)负责行政许可、行政审批、行政管理及有关服务事项工作。
(十四)归口管理全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流工作。
(十五)承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看,广德县文广新局2016年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与预算比较,增加0户。
纳入广德县文广新局2015年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
文广新局本级 |
2 |
县图书馆 |
3 |
县文化馆 |
4 |
县文管所(博物馆) |
附表12 |
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|
2016年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
部门: |
|
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
416.0 |
416.0 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
(二)国防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
416.0 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
396.0 |
(四)教育支出 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
(五)科学技术支出 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
20.0 |
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
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|
|
…… |
|
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二、结转下年 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
416.0 |
支出总计 |
416.0 |
416.0 |
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
附表13 |
|
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|
2016年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
393 |
23 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
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|
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|
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|
合计 |
|
393 |
23 |
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|
附表14 |
|
|
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
207 |
工资福利支出 |
178 |
14701 |
基本工资 |
95 |
14701 |
津贴补贴 |
83 |
14701 |
奖金 |
|
14701 |
社保保障缴费 |
|
|
|
|
207 |
商品和服务支出 |
31 |
14701 |
综合定额支出 |
8 |
14701 |
工会经费 |
2 |
14701 |
福利费支出 |
1 |
14701 |
其他商品和服务支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表15 |
|
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|
2016年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
||
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
||||||
|
|
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|
|
|
|
附表16 |
|
|
|
2016年部门收支预算总表 |
|||
部门: |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
416.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、其他收入 |
20.0 |
四、教育支出 |
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
416.0 |
上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
416.0 |
本年支出合计 |
416.0 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
416.0 |
支出总计 |
416.0 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
附表17 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
2016年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
416 |
|
396 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
416 |
|
396 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表18 |
|
|
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|
2016年部门支出预算总表 |
||||
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
416.0 |
393.0 |
23.0 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
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附表19 |
|
2016年部门“三公”经费预算表 |
|
部门: |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
37 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
22 |
公务用车购置及运行费 |
15 |
其中:公务用车运行费 |
15 |
公务用车购置费 |
|
关于2016年“三公”经费预算较上年增减变化情况及具体原因的说明
2016年, 财政拨款开支的“三公经费”预算数为37万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费22万元,公务用车费 15万元。我单位 “三公经费”预算安排与上年有所下降,具体情况如下:
1、公务接待费预算22万元,较上年减少1万元,主要用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。经费减少是严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定的原因。
2、公务用车购置及运行费预算 15万元,较上年预算数下降2万元,主要于是用跑部、跑省、下乡及行政执法工作。而且2016年不再安排公务用车购置费,全部为公务用车运行费,包括燃料费、修理费、保险等支出。
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
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