索引号: | 11341723MB0uO83680/202406-00019 | 组配分类: | 部门项目 |
发布机构: | 市卫健委(市中医药局) | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 广德市卫生健康委员会2024年部门项目详情 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
索引号: | 11341723MB0uO83680/202406-00019 |
组配分类: | 部门项目 |
发布机构: | 市卫健委(市中医药局) |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 广德市卫生健康委员会2024年部门项目详情 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 |
发布日期: | 2024-06-03 |
1.“基本公共卫生服务”项目。
(1)项目概述:基本公共卫生服务资金。广德市以群众需求为导向,以实现基本公共卫生服务均等化为目标,组织实施国家基本公共卫生服务项目。项目覆盖全市137个行政村(社区),受益人群52万人。主要工作内容包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。
(2)立项依据:根据中央和省财政厅规定,基本公共卫生服务资金按照中央、省、县6:2:2支出。
(3)起止时间:2024年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作,强化基层常态化疫情防控,持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平,助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。
(6)年度预算安排:863.6万元
(7)绩效目标:实现基本公共卫生服务项目实施工作,持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平,助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
863.60 |
||||
其中:财政拨款 |
863.60 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请本级财政配套资金863.6万元,中央转移资金3911.6万元,合计资金4775.2万元。用于基本公共卫生服务项目服务全市50.8万人口,对将近8.6万老年人口进行健康管理。以实现基本公共卫生服务项目实施工作,持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平,助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
服务人口数 |
≥50.8万人 |
|||
老年人健康管理人数 |
≥8.6万人 |
|||||
质量指标 |
高血压患者规范管理率 |
≥60% |
||||
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥60% |
|||||
严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
|||||
时效指标 |
项目经费支出及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
项目完成及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
成本指标 |
本级财力承担总成本 |
≤863.6万元 |
||||
项目总成本 |
≤4775.2万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
缩小城乡居民公共卫生差距 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
实现医防融合 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
2.“老年服务项目经费”项目。
(1)项目概述:老年服务项目经费。老年服务建设经费项目包括老年协会建设经费项目和困难低保户、五保户购买意外险2个子项目。
(2)立项依据:安徽省老龄办《关于进一步加强城乡社区老年协会建设的通知》,皖财预〔2022〕288号安徽省财政厅关于印发《2022年民生工程资金筹措方案的通知》。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:加强基层老年协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设,努力把基层老年协会建设成为“组织健全、功能完善、充满活力、作用明显”的老年群众组织,为推动基层老龄工作、加强老年社会管理提供组织保障。开展老年人意外伤害保险工作,政府给与保障,对于生活困难的低保户、五保户等老龄人实行投保。
(6)年度预算安排:93.46万元
(7)绩效目标:加强基层老年协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设,努力把基层老年协会建设成为“组织健全、功能完善、充满活力、作用明显”的老年群众组织,为推动基层老龄工作、加强老年社会管理提供组织保障。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
老年服务项目经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
93.46 |
||||
其中:财政拨款 |
93.46 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请93.46万元财政资金。用于老年服务项目经费项目,开展超过138个基层老年协会建设活动,为8700位困难老人购买意外伤害险。以达到1.加强基层老年协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设,努力把基层老年协会建设成为“组织健全、功能完善、充满活力、作用明显”的老年群众组织,为推动基层老龄工作、加强老年社会管理提供组织保障。2.开展老年人意外伤害保险工作,政府给与保障,对于生活困难的低保户、五保户等老龄人实行投保,80元/人/年。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
开展基层老年协会建设活动 |
≥138个 |
|||
困难老人意外伤害险 |
≥8700人 |
|||||
质量指标 |
帮助老年人就医方便性 |
明显提高 |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
经费支出时效性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤93.46万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
在管理老年人事务、丰富老年人精神文化生活、维护老年人合法权益、推动基层民主政治建设等方面发挥积极作用。 |
明显 |
||||
积极应对人口老龄化,充分发挥老年人意外伤害保险在养老保障中的重要积极应对人口老龄化,作积极应对人口老龄化,充分发挥老年人意外伤害保险在养老保障中的重要作用用 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
不断增强老年人幸福感、安全感、获得感。 |
明显 |
||||
进一步营造尊老敬老爱老的良好社会氛围 |
明显 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
老年群体对老年协会工作满意度 |
≥90% |
|||
困难老人对老年人意外伤害保险工作满意度 |
≥90% |
3.“计划生育专项补助经费”项目。
(1)项目概述:该项目包括企业独生子女退休职工一次性补助,独生子女保健费,四项手术费,特扶家庭代缴合作医疗,特扶老年护理补贴,失独家庭抚慰,特扶家庭家庭医生签约,特扶对象重大节假日慰问,一次登记、全程服务,婴幼儿托育经费等。通过项目执行,保障计划生育家庭合法权益,托育服务系统加快建设,促进人口均衡发展。
(2)立项依据:《关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》(广政〔2020〕18号),《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(政办〔2014〕125号),《关于印发广德市扶持和规范普惠性托育机构发展工作实施方案》(政办〔2022〕31号)。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:该项目用于计划生育专项补助经费,包括企业独生子女退休职工一次性补助,独生子女保健费,特殊困难家庭老年护理补贴。一次登记、全程服务,婴幼儿托育经费等。以达到保障计划生育家庭合法权益,托育服务系统加快建设,促进人口均衡发展。
(6)年度预算安排:469.79万元
(7)绩效目标:保障计划生育家庭合法权益,托育服务系统加快建设,促进人口均衡发展。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
计划生育专项补助经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
469.79 |
||||
其中:财政拨款 |
469.79 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请469.79万元财政资金,用于计划生育专项补助经费,包括500人企业独生子女退休职工一次性补助,4250人独生子女保健费,255人特殊困难家庭老年护理补贴。一次登记、全程服务,婴幼儿托育经费等。以达到保障计划生育家庭合法权益,托育服务系统加快建设,促进人口均衡发展。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
独生子女保健费人数 |
≥4250人 |
|||
特殊困难家庭老年护理补贴人数 |
≥765人 |
|||||
企业独生子女退休一次性奖励人数 |
≥500人 |
|||||
质量指标 |
计生补助家庭补贴发放到位率 |
及时 |
||||
项目资金支出合规性 |
严格按照相关财务制度支出 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
补助补贴资金兑现及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤469.79万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提高计生利益导向对象生活水平 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
维护好计划生育家庭合法权益 |
影响较明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
扶助对象满意度 |
≥90% |
4.“退出村医生活补助”项目。
(1)项目概述:退出村医生活补助由市卫健委主管和组织实施。为加强我市乡村医生队伍建设,落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见,我市给予具有村医资质,从事村医工作3年医生且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助。
(2)立项依据:2018年实施退出村医生活补助,原广德县政府同意,由市财政出资为全市到龄退出村医按月发放生活补助。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:退出村医生活补助由市卫健委主管和组织实施,为加强我市乡村医生队伍建设,落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见,我市给予具有村医资质,从事村医工作3年以上且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助。
(6)年度预算安排:298.00万元
(7)绩效目标:加强我市乡村医生队伍建设,落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见,保障退出村医人员生活质量。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
退出村医生活补助 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
298.00 |
||||
其中:财政拨款 |
298.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请298万元财政资金。用于退出村医生活补助项目,我市给予具有村医资质,从事村医工作3年以上且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助,每年补助退出村医超470人,使基层医疗占比达到60%以上。以加强我市乡村医生队伍建设,落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见,保障退出村医人员生活质量。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
退出村医人数 |
≥470人 |
|||
基层诊疗占比 |
≥60% |
|||||
质量指标 |
退出村医补助覆盖率 |
≥95% |
||||
资金支出合规性 |
按照财政规定执行 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
村医生活补助总额 |
≤298万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
对基层村医服务事业影响程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
村医生活提供基本保障影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
退出村医满意度 |
≥90% |
5.“乡镇卫生院设备购置维护资金”项目。
(1)项目概述:乡镇卫生院设备购置维护资金项目主管部门是广德市卫健委,主要职责在于统筹调度和监督管理资金使用。项目实施单位是我市乡镇卫生院和公立社区卫生服务中心,具体负责项目资金使用,确保用于医疗设备购置和维护。资金拨付由财政拨付我委,我委主任办公会讨论每年度资金分配使用方案,通过后执行。通过乡镇卫生院设备购置维护资金项目,提升乡镇卫生院医疗服务能力,改善群众就医感受,提高乡镇就诊率,确保基层就诊率不低于60%。
(2)立项依据:乡镇卫生院设备购置维护资金自2016年立项,由广德市政府批准,市财政以往每年出资250万元,用于我市辖区内基层医院购置、维护医疗设备。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:通过乡镇卫生院设备购置维护资金项目,提升乡镇卫生院医疗服务能力,改善群众就医感受,提高乡镇就诊率,确保基层就诊率不低于60%。
(6)年度预算安排:250.00万元
(7)绩效目标:提升乡镇卫生院医疗服务能力,改善群众就医感受,提高乡镇就诊率。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
乡镇卫生院设备购置维护资金 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
250.00 |
||||
其中:财政拨款 |
250.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请250万元财政资金。用于乡镇卫生院设备购置维护资金项目,其中基层医疗机构共10个,基层医疗设备更新后,各基层医疗机构门诊诊疗同比需上升5%,并确保基层就诊率不低于60%。以达到提升乡镇卫生院医疗服务能力,改善群众就医感受,提高乡镇就诊率。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
门诊诊疗同比上升 |
≥5% |
|||
基层医疗机构数量 |
10个 |
|||||
质量指标 |
更新基层医疗设备 |
明显 |
||||
提升基层医疗服务能力 |
明显 |
|||||
时效指标 |
资金拨付及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤250万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提高基层医疗机构服务能力 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
改善群众就医感受 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医院满意度 |
≥90% |
6.“卫生健康专项工作经费”项目。
(1)项目概述:为全面推进健康广德建设,持续深化综合医改,深入实施健康广德行动,继续推进健康促进工作,推进健康教育体系建设,倡导科学、文明、健康的生活方式,不断扩大健康教育覆盖面,提升全民健康素养。加强食品安全风险监测,健全食源性疾病监测网络,做好食品安全标准跟踪评价。全面落实新“两纲”妇幼健康重点工作任务,推进实施妇幼健康促进行动。
(2)立项依据:全面推进健康广德建设,持续深化综合医改,深入实施健康广德行动,继续推进健康促进工作,推进健康教育体系建设,倡导科学、文明、健康的生活方式,不断扩大健康教育覆盖面,提升全民健康素养。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:为保证卫生健康事业正常运转、持续推进全市卫生体制改革,深化公立医院综合改革,落实职业健康工作监管、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,保障无偿献血工作正常运转。
(6)年度预算安排:114.00万元
(7)绩效目标:保证卫生健康事业正常运转、持续推进全市卫生体制改革,深化公立医院综合改革,落实职业健康工作监管、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,保障无偿献血工作正常运转。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
卫生健康专项工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
114.00 |
||||
其中:财政拨款 |
114.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请114万元财政资金。用于卫生健康专项工作经费,其中10人以上百岁老人慰问,对超过120家企业进行职业健康检查,对全市无偿献血人群给与相关政策补助等。以保证卫生健康事业正常运转、持续推进全市卫生体制改革,深化公立医院综合改革,落实职业健康工作监管、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,保障无偿献血工作正常运转。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
职业健康检查企业 |
≥120家 |
|||
慰问百岁老人 |
≥10人 |
|||||
质量指标 |
保障全市卫生健康工作正常开展 |
明显 |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
|||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤114万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
防范企业职业健康水平 |
明显 |
||||
促进老年事业健康发展 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障卫生健康事业发展,促进人民生活水平提高 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥95% |
7.“爱国卫生运动经费”项目。
(1)项目概述:2019年我市创成国家卫生县城,为巩固创建成果,助力新冠肺炎疫情防控工作,需持续开展病媒生物防制、健康教育、环境整治等爱国卫生运动,与我市经济社会发展相适应。
(2)立项依据:《国家卫生城镇标准(2021版)指导手册》,《健康广德行动实施方案》。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:我市于2019年创成国家卫生县,为巩固创卫成果,助力新冠疫情防控工作,我市需持续开展病媒生物防制、健康宣传教育、环境卫生整治、禁烟、厕所革命等爱国卫生运动。我市国家卫生县建成区东至无量溪、南至光澡路、西至西外环、北至火车道,建成区病媒生物防制工作经费约需20万元,其他工作经费约需10万元.
(6)年度预算安排:30.00万元
(7)绩效目标:持续开展病媒生物防制、健康宣传教育、环境卫生整治、禁烟、厕所革命等爱国卫生运动。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
爱国卫生运动经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请30万元财政资金。用于巩固创卫成果,每年开展超过5次病媒生物防制、3次宣传活动,印制禁烟标识印制、七步洗手法张贴画等宣传资料。以实现持续开展病媒生物防制、健康宣传教育、环境卫生整治、禁烟、厕所革命等爱国卫生运动。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防制次数 |
≥5次 |
|||
宣传活动 |
≥3次 |
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
国家卫生县创建标准 |
达标 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提升居民满意度,保障人民身体健康 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
改善环境、保护环境 |
明显 |
||||
可持续影响指标 |
降低病媒生物密度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥95% |
8.“乡村医生订单定向培养项目”项目。
(1)项目概述:乡村医生是开展农村卫生健康工作的重要力量,是建立分级诊疗制度、推进家庭医生签约服务、落实基本公共卫生、基本医疗服务,实现健康关口前移的基础和关键。确保农村无村卫生室和村医空白点,是实施“健康中国”战略的明确要求,也是全省健康脱贫攻坚工作的一个要点,纳入省委、省政府对地方党委、政府的卫生与健康事业考核内容。
(2)立项依据:根据省政府要求,省卫健委、教育厅、财政厅、人社厅联合制定了《关于印发在安徽省高职院校分类考试中实施乡村医生定向委托培养三年行动计划方案的通知》(皖卫科教发〔2020〕1号),计划用三年时间,通过委托高职院校订单定向培养,拓展多途径培养村医生方式,扩大村医队伍来源。我市根据省政府和省卫健委等四部门文件精神,出台了我市《关于印发广德市乡村医生订单定向培养实施方案的通知》(政办〔2020〕35号),文件规定:根据我市村医队伍实际需求,计划分三年(2020-2022年)实施,每年计划招录15名,三年共计招录45名乡村医生订单定向培养生。对培养对象在校期间的学费、住宿费予以补助。补助标准为每人每年4650元,由财政足额保障资金。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:通过三年培养计划,充实乡村队伍,提高村卫生室医疗服务能力和水平,切实筑牢农村医疗卫生服务网底,解决基层村医不足问题。
(6)年度预算安排:9.76万元
(7)绩效目标:通过三年培养计划,充实乡村队伍,提高村卫生室医疗服务能力和水平,切实筑牢农村医疗卫生服务网底,解决基层村医不足问题。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
乡村医生订单定向培养项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
9.76 |
||||
其中:财政拨款 |
9.76 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请9.765万元财政资金。用于乡村医生订单定向培养项目,计划委托培养人数21人,培训合格人数15人。以达到通过三年培养计划,充实乡村队伍,提高村卫生室医疗服务能力和水平,切实筑牢农村医疗卫生服务网底,解决基层村医不足问题。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
委托培养人数 |
≥21人 |
|||
培训合格人数 |
≥15人 |
|||||
质量指标 |
培养人数合格率 |
≥95% |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
经费支出的时效性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤9.765万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻定向生学费负担解决后顾之忧 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
加强乡村医生队伍建设,满足村卫生室培养专业人才需求 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
解决村医不足问题 |
≥90% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥95% |
|||
定向生满意度 |
≥95% |
9.“人口健康基金项目”项目。
(1)项目概述:开展生育关怀、幸福计划系列活动,改善目标人群的生活质量和生存环境,充分发挥人口健康基金平台优势,促进我市人口和计划生育公益事业不断发展。
(2)立项依据:2024年度人口健康基金项目实施计划分暖心行动、计生帮扶、健康促进、社会治理4大类12个子项目,预算资金50万元。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:开展“生育关怀、幸福计划”系列活动,救助计生困难家庭,为计生专干购买意外险,为特扶家庭和手术并发症家庭购买综合保险,推动建立社会支持体系,改善目标人群的生活质量和生存环境,增强生活信心和希望,促进人口和计划生育公益事业。
(6)年度预算安排:50.00万元
(7)绩效目标:推动建立社会支持体系,改善目标人群的生活质量和生存环境,增强生活信心和希望,促进人口和计划生育公益事业。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
人口健康基金项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50.00 |
||||
其中:财政拨款 |
50.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请50万元财政资金。用于人口健康基金项目,其中包含对超过900户特扶家庭、手术并发症和计生专干购买保险,超过6000户计生家庭购买意外险,超过160人特扶家庭慢病救助,并开展“生育关怀、幸福计划”系列活动。以达到推动建立社会支持体系,改善目标人群的生活质量和生存环境,增强生活信心和希望,促进人口和计划生育公益事业。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
特扶家庭、手术并发症和计生专干购买保险 |
≥900户 |
|||
计生家庭购买意外险 |
≥600户 |
|||||
特扶家庭慢病救助 |
≥160人 |
|||||
质量指标 |
补助对象补贴发放到位率 |
≥95% |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财务制度 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
提高 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对公共服务,保障人民利益提供长期保障 |
提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
10.“公立医院改革专项资金-药品零差价补贴”项目。
(1)项目概述:公立医院改革专项资金-药品零差价补贴。根据《安徽省县级公立医院运行补偿管理暂行办法》(财社〔2012〕1849号)有关“医院取消药品加成减少的合理收入的25%部分,由省级财政结合全省县级医院诊疗人次(每个门急诊人次视为1 个诊疗人次,每个出院人数折算为3个诊疗人次)确定补助基数,并纳入一般性转移支付按年度给予补助。此项资金由县级财政部门按月或季拨付至医院。以后年度,县级财政按全省平均每诊疗人次补助标准,根据医院诊疗人次净增加(减少)数量,并结合前三年诊疗人次变动情况、医院实际服务能力、费用违规率、病人满意率等因素,按月核拨补助资金。此项资金由县级财政负责安排落实,省级财政纳入省对下均衡性转移支付分配因素予以统筹考虑”的规定。
(2)立项依据:《安徽省县级公立医院运行补偿管理暂行办法》(财社〔2012〕1849号)。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:通过实行药品零差价补助,取消药品加成,有效杜绝“以药养医”,收受药品回扣的现象,降低公立医院收入的药占比。
(6)年度预算安排:600.00万元
(7)绩效目标:通过实行药品零差价补助,取消药品加成,有效杜绝“以药养医”,收受药品回扣的现象,降低公立医院收入的药占比。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
公立医院改革专项资金-药品零差价补贴 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
600.00 |
||||
其中:财政拨款 |
600.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请600万元财政资金,用于公立医院改革专项资金-药品零差价补贴项目,主要包含2家公立医院,根据其服务的门诊人次和住院人次共计超过36万人次进行补助。以达到通过实行药品零差价补助,取消药品加成,有效杜绝“以药养医”,收受药品回扣的现象,降低公立医院收入的药占比。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
根据服务的门诊人次和住院人次进行补助 |
≥360262人次 |
|||
公立医院个数 |
2个 |
|||||
质量指标 |
公立医院药品补助覆盖率 |
≥95% |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
项目经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤600万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
医院收入增加 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对县级公立医院因实施药品零差价销售而减少的收入进行补助,减轻医疗机构负担 |
明显 |
||||
减轻群众就医负担 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障县级公立医院药品零差价销售持续推进,不断降低群众就医负担 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公立医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
就医群众满意度 |
≥95% |
11.“健康口腔行动项目”项目。
(1)项目概述:健康口腔行动是安徽省十大暖心项目之一。根据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市暖民心行动实施方案》的通知(宣办发[2022]10号)和《宣城市健康口腔行动实施方案任务分工方案》文件精神,要求加大投入力度,2022-2025年,市、县两级财政要积极争取、统筹安排各级各类资金,用于支持儿童口腔疾病综合干预项目、口腔医院、二级综合医院口腔科、二级及以上综合医院新增牙椅以及数字口腔诊疗中心建设等。
(2)立项依据:《宣城市暖民心行动实施方案》的通知(宣办发[2022]10号),《宣城市健康口腔行动实施方案任务分工方案》文件精神。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:2025年底前,逐步完善全市口腔卫生服务体系,口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量明显增加,人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升,口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。
(6)年度预算安排:43万元
(7)绩效目标:逐步完善全市口腔卫生服务体系,口腔医疗资源供给和增加口腔专业技术人员数量,人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升,口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
健康口腔行动项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
43.00 |
||||
其中:财政拨款 |
43.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请43万元财政资金。用于健康口腔行动项目,保障二级及以上综合医院含中医院牙椅数超过5%,全市每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人以上,医护比达到1:1。以达到逐步完善全市口腔卫生服务体系,口腔医疗资源供给和增加口腔专业技术人员数量,人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升,口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
二级及以上综合医院含中医院牙椅数 |
≥5% |
|||
全市每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人以上,医护比达到1:1 |
≥1.6每万人 |
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
||||
根据服务人次和购买牙椅数进行补助 |
严格执行相关规定 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
项目经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤43万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升 |
明显 |
||||
口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量增加 |
明显 |
|||||
口腔健康服务覆盖人群扩大 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
全市口腔卫生服务体系逐步完善 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
就医群众满意度 |
≥95% |
12.“农村卫生室专项资金”项目。
(1)项目概述:农村卫生室专项资金包括农村卫生室专项补助资金和一体化村卫生室医疗风险金2个子项目。由市卫健委主管,具体实施单位是一体化村卫生室,由所在乡镇卫生院和社区卫生服务中心统一组织实施。通过农村卫生室专项资金,减轻村级医疗机构压力,提高村医队伍满意度,稳定村医队伍,更好为村民提供卫生健康服务,有利于筑牢卫生健康事业网底;提高一体化村卫生室抗击医疗风险的能力,降低医疗纠纷或者事故对村卫生室的压力,减轻村医的工作压力,维持村医队伍的稳定。
(2)立项依据:根据省卫健委《关于深入推进加强村医队伍建设三年行动的通知》(皖卫基层秘〔2022〕44号)。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:2010年基层医疗机构综合医改启动农村卫生室专项补助资金项目,原广德县政府同意,由财政出资补助一体化村卫生室,用于办公经费等开支,项目为长期项目,每年12月31日前完成。根据省卫健委《关于深入推进加强村医队伍建设三年行动的通知》(皖卫基层秘〔2022〕44号)要求,要严格落实村卫生室经费补助各项政策,村卫生室运行经费提高至 6000 /年,医疗执业风险分担机制实现村卫生室全覆盖;2015年实施村级医疗机构医疗风险金项目,原广德县政府同意,由市财政出资为全市124个一体化村卫生室购买医疗风险保险,每个村卫生室医疗风险金1000元,为持续项目,每年购买投保。
(6)年度预算安排:86.8万元
(7)绩效目标:通过三年时间的努力完成我市3所城市社区卫生服务中心和124所村卫生室标准化建设任务。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
农村卫生室专项资金 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
86.80 |
||||
其中:财政拨款 |
86.80 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请86.8万元财政资金。用于农村卫生室专项资金项目,补助全市124个一体化村卫生室,村医人数216人。根据省卫健委政策要求,要严格落实村卫生室经费补助各项政策,村卫生室运行经费提高至6000元/年,医疗执业风险分担机制实现村卫生室全覆盖。以达到通过三年时间的努力完成我市3所城市社区卫生服务中心和124所村卫生室标准化建设任务。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室个数 |
124个 |
|||
村医人数 |
216人 |
|||||
质量指标 |
村卫生室建设覆盖率 |
≥95% |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财政制度 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
资金拨付及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目成本 |
≤86.8万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
稳定村医队伍 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
持续提高村医服务水平 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
提高村医队伍满意度 |
≥95% |
13.“在岗村医养老保险”项目。
(1)项目概述:在岗村医购买养老保险由市卫健委主管和组织实施,为加强乡村医生队伍建设,妥善解决在岗村医养老问题。
(2)立项依据:在岗村医养老保险根据广德县政府《关于印发广德县在岗乡村医生参加基本养老保险实施办法的通知》(政办[2018]130号)文件要求。
(3)起止时间:2023年—2025年
(4)实施主体:广德市卫生健康委员会
(5)项目内容:加强乡村医生队伍建设,妥善解决在岗村医养老问题。
(6)年度预算安排: 220万元
(7)绩效目标:加强乡村医生队伍建设,妥善解决在岗村医养老问题。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
在岗村医养老保险 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
220.00 |
||||
其中:财政拨款 |
220.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请220万元财政资金。用于在岗村医养老保险项目,对249位在岗村医购买养老保险。以达到加强乡村医生队伍建设,妥善解决在岗村医养老问题。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
参加养老保险总人数 |
≥249人 |
|||
基层诊疗量占比 |
≥60% |
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
项目完成质量 |
根据实施办法执行 |
|||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
养老保险补助金额 |
≤220万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对村医生活影响 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对基层村医事业影响程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
筑牢基层服务网底 |
明显 |
||||
可持续影响指标 |
给村医生活提供基本保障 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
在岗村医满意度 |
≥90% |
14.“血吸虫病防治”项目。
(1)项目概述:
血吸虫病防治2024年度预算资金共计为5万元,用于本市的血吸虫病防治、查、灭螺工作督导、人群查治病、血吸虫病健康教育。
总任务:认真组织落实各项防控措施,巩固来之不易的防治成果,确保不出现当地感染的病人病畜,不出现感染性钉螺,继续加大对残存钉螺的打击力度。
总产出:保证一年内人群查病在18000人以上,药物灭螺面积45.86平方米。
总效果:血防知识知晓率高达98%以上,提高疫区人民群众健康防病意识。
(2)立项依据:《关于开展全省强化灭螺三年行动(2021-2023 年)的通知》(皖地病防办〔2021〕4 号)
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间:2023.1.1至2025.12.31
(5)项目内容:血吸虫病防治
(6)年度预算安排:5.00万元
(7)绩效目标:达到血防知识知晓率高达98%以上,提高疫区人民群众健康防病意识。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
血吸虫病防治项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
血吸虫病防治项目2024年度预算资金共计为5万元,用于本市的血吸虫病防治项目基层工作站管理维护及疫情防护。保证本年内人群查病在18000人以上,药物灭螺面积45.86万平方米。 以达到血防知识知晓率高达98%以上,提高疫区人民群众健康防病意识。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
本年度重点区域查治病人数 |
≥18000人 |
|||
本年度药物灭螺面积 |
≥458600平方米 |
|||||
质量指标 |
血防知识知晓率 |
≥98% |
||||
人群血吸虫病筛查 |
100% |
|||||
无新感染病人病畜,疫情稳定 |
无新发病例 |
|||||
时效指标 |
查灭钉螺任务及时性 |
及时 |
||||
经费支出的及时性 |
及时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提高居民健康水平 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
通过环境改造,综合治理,及时消除钉螺孳生环境,降低感染风险,改善居民生产生活环境 |
明显 |
||||
可持续影响指标 |
稳步推进血防工作进程,确保为血防区群众提供健康安全生产生活环境 |
防治成果显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
15.“从业人员健康体检”项目。
(1)项目概述:
从业人员健康体检2024年度预算资金支出为115万元,主要用于从业人员健康检查,实行电子健康证管理。
总任务:用于对全市范围内学校食堂、餐饮、宾馆、药店、食品加工等行业人员进行从业人员健康检查。
总产出:本年预计完成从业人员体检约2.3万人次。
总效果:预防传染性疾病发生、扩散,提供更好地便民服务。
(2)立项依据:根据国家财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号)文件。
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间:2023.1.1至2025.12.31
(5)项目内容:开展从业人员健康体检。
(6)年度预算安排:115.00万元
(7)绩效目标:预防传染性疾病发生、扩散,提供更好地便民服务。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
从业人员健康体检项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
115.00 |
||||
其中:财政拨款 |
115.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度申请从业人员健康体检预算资金为115万元,推行电子健康证。全市范围内在学校食堂、餐饮、宾馆、药店、食品加工等行业人员进行从业人员健康检查,预计本年完成从业人员体检约2.3万人次。预防传染性疾病发生、扩散,提供更好地便民服务。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
胸片、血检、常规检查 |
≥2.3万/人次 |
|||
提供服务人次 |
≥4.6万/人次 |
|||||
质量指标 |
疾病筛查(肺结核、肝炎等) |
100% |
||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年12月 |
||||
项目完成及时性 |
2024年12月 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤115万元 |
||||
核算体检人员经费 |
50元/人 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
减轻从业人员健康体检经济负担影响程度 |
较高 |
||||
对构建和谐社会,促进居民健康水平影响程度 |
较高 |
|||||
生态效益指标 |
节约资源、减少污染 |
较高 |
||||
可持续影响指标 |
对提升服务水平持续影响程度 |
较高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
16.“水质监测”项目。
(1)项目概述。
2024年水质监测项目预算资金共计100.00万元。其中城乡饮用水水质监测项目50万,监测范围覆盖九个乡镇三个街道。农村分散式供水水质监测项目50万元。每年监测两次,预计样本检测数达1200份,监测覆盖村民组达519个。
(2)立项依据。《关于印发广德市2023年城乡饮用水水质监测工作实施方案的通知》(卫健[2023]41)号文件、2023年9月21日市政府批复《关于加强农村分散式供水水质监测工作的请示》,确保项目有序推进。
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间:2023.1.1至2025.12.31
(5)项目内容:水质监测项目
(6)年度预算安排:100.00万元
(7)绩效目标:每年监测两次,预计样本检测数达1200份,监测覆盖村民组达173个。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
水质监测项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
100.00 |
||||
其中:财政拨款 |
100.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年水质监测项目共100万元。其中城乡饮用水水质监测项目50万,农村分散式供水水质监测项目50万元,监测范围覆盖九个乡镇三个街道, 每年监测两次,预计样本检测数达1200份,监测覆盖村民组达173个。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
农饮水检测覆盖村数量 |
≥173个 |
|||
农村分散式供水样本检测数 |
1200份 |
|||||
质量指标 |
城乡饮用水水质监测覆盖率 |
100% |
||||
水质检测达标率 |
明显 |
|||||
水质菌落数量 |
达标 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
按照文件要求时间完成 |
||||
项目资金使用时间 |
2023.12.31 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤100万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提升人民群众安全饮水意识 |
显著增强 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障农饮水安全,提高政府公信力 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对农饮水质监测满意度 |
≥90% |
17.“储运及接种服务”项目。
(1)项目概述。
本年度该项目投入资金为122.85万元。 总任务:用于保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作。
总产出:2024年本年度内非免疫规划疫苗数量预计95000支,疫苗接种服务工作预计为24333针次。
总效果:保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转,筑牢免疫屏障。
(2)立项依据:皖发改价费函[2021]17号关于执行安徽省非免疫规划疫苗储运费和接种服务收费标准的通知。
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间:2023.1.1至2025.12.31
(5)项目内容:储运及接种服务专项
(6)年度预算安排:154.53万元
(7)绩效目标:保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转,筑牢免疫屏障。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
储运及接种服务专项 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
154.53 |
||||
其中:财政拨款 |
154.53 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度申请财政资金1545300元,用于保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作,预计本年度非免疫规划疫苗数量预计95000支左右,疫苗接种服务工作预计不低于24333针次。保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转,筑牢免疫屏障。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
疫苗接种次数 |
≥24333针次 |
|||
非免疫规划疫苗数量 |
≥95000支 |
|||||
质量指标 |
疫苗接种覆盖率 |
≥85% |
||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
每年度按计划完成 |
||||
经费支出时效性 |
每年度按计划完成 |
|||||
成本指标 |
预防接种服务费 |
≤59.53万元 |
||||
非免疫规划储运费 |
≤95万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
接种疫苗,增强人群免疫力 |
显著增强 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
疫苗接种率持续提高,传染病发病率有效控制 |
显著增强 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
18.“疫苗成本专项”项目。
(1)项目概述。
为保障全市乡卫生院、接种门诊正常疫苗转运,并为其提供预防接种服务指导。
总任务:保障全市接种门诊疫苗正常运转。
总产出:预计本年度内各接种门诊疫苗数预计95000支,疫苗接种率85%以上。
总效果:提高市民身体素质,助力健康中国2030。
(2)立项依据。皖发改价费函[2021]17号《关于执行安徽省非免疫规划疫苗储运费和接种服务收费标准的通知》。
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间:2023.1.1至2025.12.31
(5)项目内容:疫苗成本专项
(6)年度预算安排:2500.00万元
(7)绩效目标:本年度各接种点疫苗数预计9.9万支,疫苗接种率85%以上,提高市民身体素质,助力健康中国2030。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
成本专项 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
2500.00 |
||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
2500.00 |
|||||
年度 |
为保障全市乡卫生院、接种门诊正常疫苗转运,并为其提供预防接种服务指导。2024年申请项目资金2500万元,用于保障全市疫苗正常运转。预计本年度各接种点疫苗数预计9.9万支,疫苗接种率85%以上,提高市民身体素质,助力健康中国2030。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
卫生院及接种门诊疫苗数 |
≥99000支 |
|||
成本占比 |
100% |
|||||
质量指标 |
接种及治疗率 |
≥85% |
||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
每年按计划完成 |
||||
经费支出时效性 |
每年按计划支出 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤2500万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
对满足市民医疗接种服务需求提升 |
提高提高 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对疫苗供应的持续影响程度 |
提高提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
19.“慢性病综合示范区创建”项目。
(1)项目概述:
“万步有约”活动用以提升全民健康素质,巩固慢病示范区建设,并继续获得全国百强健走示范区。
总任务:2024年度项目资金为35万元,将用于组织开展全国第八届及后续“万步有约”健走激励大赛。
总产出:预计达到80%满分队员、60%满分团队。
总效果:提升市民身体素质,对全民健康覆盖有着深远的影响。
(2)立项依据:广卫健【2022】35号,关于请求拨付2024年省级慢病综合防控示范区复审和“万步有约”大赛工作经费的请求。
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间:2023.1.1至2025.12.31
(5)项目内容:慢病综合示范区创建
(6)年度预算安排:35.00万元
(7)绩效目标:提升市民身体素质,全民健康全覆盖,不断巩固慢病示范区建设,并继续获得全国百强健走示范区。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
慢性病综合示范区创建项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
35.00 |
||||
其中:财政拨款 |
35.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度申请项目资金35万,将用于组织开展全国第八届及后续“万步有约”健走激励大赛, 预计达到参加队伍数量50支、参赛精英人数至少500人、达到满分队员400人、满分团队90支以上的高效目标。以提升市民身体素质,全民健康全覆盖,不断巩固慢病示范区建设,并继续获得全国百强健走示范区。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
参加精英赛人数 |
≥500人 |
|||
参加队伍数量 |
≥50支 |
|||||
质量指标 |
满分队员 |
≥400人 |
||||
满分团队 |
≥30支 |
|||||
万步领队 |
≥3人 |
|||||
优秀征文 |
≥3篇 |
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年12月底前 |
||||
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
|||||
成本指标 |
“万步有约”大赛工作经费 |
≤35万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
通过连续百天的实地健走,使参赛队员达到健康体重,进一步提升身体素质 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
人民群众健康素养意识 |
显著提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
健走人群满意度 |
≥90% |
20.“广德市人民医院日常运营经费”项目。
(1)项目概述:提供基本公共卫生服务和基本医疗服务,加强特色医疗学科建设,坚持以人民健康为中心,救死扶伤,防病治病,提高人民健康水平和促进医学事业发展。
(2)立项依据:公益事业单位职责:做好广德市及周边地区的医疗、急救、教学科研任务。
(3)实施主体:广德市人民医院
(4)起止时间:2023年-2025年
(5)项目内容:提供基本公共卫生服务和基本医疗服务过程中日常运营费用
(6)年度预算安排:预算金额37400万元
(7)绩效目标:提高人民健康水平和促进医学事业发展。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
广德市人民医院日常运营经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
安徽省广德市人民医院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
37400.00 |
||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
37400.00 |
|||||
年度 |
2024年,申请财政资金37400万,完成以下任务达成效果: 一、总任务:提供基本公共卫生服务和基本医疗服务,加强特色医疗学科建设,打造高水平三级综合医院 ,贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持以人民健康为中心,救死扶伤,防病治病。 二、总产出:服务门诊56万余人次,服务住院3万余人次,发放工资、劳务费及其他福利待遇930人,进修培训20人,引进专家会诊20人, 购置设备300台等 三、总效果:提高人民健康水平和促进医学事业发展 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
门诊人次 |
≥560000人 |
|||
出院人次 |
≥30000人 |
|||||
购置设备 |
≥300台 |
|||||
进修培训 |
≥20人 |
|||||
发放工资劳务费 |
≥930人 |
|||||
引进专家会诊 |
≥20人 |
|||||
质量指标 |
出院者平均住院天数 |
≤8天 |
||||
项目经费支出合规性 |
严格按照相关法律法规制度规定执行 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
项目经费支出及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤374000000元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对医院增收影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对满足居民公共医疗需求,保障各项医疗业务正常开展的影响程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对提升医院服务能力影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
职工、患者满意度 |
≥90% |
21.“医疗设备购置维护”项目。
(1)项目概述: 购置医疗设备,年度服务门诊及住院万余人次。购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力,为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础,有助于医院技术水平和整体水平的提升,为广大就医群众提供方便,降低外出就医费用,满足群众就医需求的提高.
(2)立项依据:《安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》(皖政【2015】16号);《关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知》(财社【2015】933号);《广德县公立医疗卫生机构发展建设投入暂行办法》第三项第二条规定:医疗设备购置维护投入费用列入财政预算
(3)实施主体:广德市人民医院
(4)起止时间:2023年-2025年
(5)项目内容:3年内购置6台以上医疗设备,年度服务门诊及住院万余人次
(6)年度预算安排:200万元
(7)绩效目标:购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力,为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础,有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升 。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗设备购置维护项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
安徽省广德市人民医院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
200.00 |
||||
其中:财政拨款 |
200.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请财政资金200万 一、总任务:购置2台以上医疗设备 二、总产出: 年度服务门诊及住院2000余人次 三、总效果:1、购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力,为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础,有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升 2、为广大就医群众提供方便,降低外出就医费用 3、满足群众就医需求的提高 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
服务患者人次 |
≥2000人 |
|||
设备购置采购数量 |
≥2台 |
|||||
质量指标 |
设备购置验收合格率 |
100% |
||||
项目经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
|||||
时效指标 |
项目经费支出及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
采购计划完成时间 |
2024.12.31年月日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤2000000元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
专用设备增收影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
满足群众就医需求提升影响程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对提升医院疾病诊断能力的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥90% |
22.“中医药事业发展”项目。
(1)项目概述:中医院成立于1987年,为了支持中医药事业发展,中医院成立后,政府每年拨付中医院40万元的中医药经费专项补助。我院每年在中医药人才培养、重点学科建设、设备购置、专家引进、配套设施建设上投入大量资金。2020年《安徽省中医药条例》指出“县级以上人民政府应当建立持续稳定的中医药发展多元投入机制,将中医药事业发展经费纳入本级财政预算,落实对公立中医医院的投入倾斜政策”,《安徽省促进中医药振兴发展行动计划》(2022-2024年)中提出“各级政府要履行办医主体责任,对公立中医医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养等给予倾斜政策”。现申请将每年的中医药专项经费补助增加至120万元,以满足我院中医药传承发展需要。
(2)立项依据:2022年《安徽省中医药条例》,《安徽省促进中医药振兴发展行动计划》(2022-2024年)。
(3)实施主体:广德市卫生健康委员会。
(4)起止时间:2023年1月1日至2025年12月31日。
(5)项目内容:购置中医专用设备。
(6)年度预算安排:120万。
(7)绩效目标:解决中医药人才培养、重点专科建设、设备购置、专家引进、中医适宜技术培训、智慧共享中药房信息化建设,基层示范中医馆创建、中医药特色卫生室创建等。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
中医药事业发展专项经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
120.00 |
||||
其中:财政拨款 |
120.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请120万元财政资金,用于对中医药的投入,包括1所县级公立中医院,10所基层卫生院。致力于提升这些医疗机构在中医药方面的投入、推进中医药事业持续发展。以解决中医药人才培养、重点专科建设、设备购置、专家引进、中医适宜技术培训、智慧共享中药房信息化建设,基层示范中医馆创建、中医药特色卫生室创建等。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
县级公立中医院 |
≥1个 |
|||
基层卫生院 |
≥10个 |
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
各项投入验收符合率 |
符合标准 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
资金支付及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤120万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提升中医药发展,提高居民健康水平 |
显著提升 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对推进中医药事业持续发展 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥90% |
23.“医疗设备购置维护”项目。
(1)项目概述:为完善医院医疗设施,提高医院诊疗水平,促进医院发展的需要,政府每年拨付中医院150万元的医疗设备购置维护经费。希望通过此项目的实施,提升医院的经济效益和社会效益,深化公立医院改革,满足市民日益增长的医疗服务需求。
(2)立项依据:政办【2016】66 号文件。
(3)实施主体:广德市中医院。
(4)起止时间:2023年1月1日至 2025年12月31日。
(5)项目内容:购置医疗设备及设备维护,从而提高医院医疗服务能力,提高市民就医感受。
(6)年度预算安排:150万元。
(7)绩效目标表:达到医院医疗服务水平提高,深化公立医院综合改革,满足市民日益增长的医疗服务需求。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗设备购置维护项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市中医院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
150.00 |
||||
其中:财政拨款 |
150.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年,申请150万元医疗设备购置维护项目资金,用于我院购买1台以上的医疗设备,预计服务3000以上人次,以达到医院医疗服务水平提高,深化公立医院综合改革,满足市民日益增长的医疗服务需求。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
服务人次 |
≥3000人次 |
|||
设备购置采购数量 |
≥1台 |
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
按照规定支出 |
||||
设备利用率 |
≥90% |
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年12月 |
||||
采购计划完成时间 |
2024年10月 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤150万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
医疗机构收入 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
促进公共服务效率的提升 |
明显 |
||||
对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 |
明显 |
||||
提高医疗服务水平 |
明显 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
职工、患者满意度 |
≥90% |
24.“广德市中医院日常运行经费”项目。
(1)项目概述:广德市中医院是一所集医疗、康复、科研教学、预防保健、急诊急救、老年养护于一体的现代化二级甲等中医医院。共设9个病区、开放床位450张,开设重症医学科、康复科、老年病科等26个临床科室、10个医技科室、7间层流手术间及1间普通手术间、5张重症监护病床和27张血液透析病床。提供医疗卫生及中医药服务。2024年总任务:加强专科与五大中心建设;加强医共体、医联体建设;加快智慧医院建设步伐;完善医院基础设施建设等。
(2)立项依据:公益事业单位职责:做好广德市及周边地区的医疗、急救、教学科研任务。
(3)实施主体:广德市中医院。
(4)起止时间:2023年1月1日至2025年12月31日。
(5)项目内容:中医院运营经费。
(6)年度预算安排:29000万元。
(7)绩效目标:达到完善现代医院管理制度,提高人民健康水平和促进医学事业发展的效果。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
广德市中医院日常运行经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市中医院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
29000.00 |
||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
29000.00 |
|||||
年度 |
2024年度,我院预计实现2.9亿元医疗收入,提供就诊人次50万余人,出院人次2.5万余人,预计完成医生护士培训20余人,外院专家坐诊台次215余次,已达到完善现代医院管理制度,提高人民健康水平和促进医学事业发展的效果。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
提供门诊医疗服务人次 |
≥50万人次 |
|||
出院人次 |
≥2.5万人次 |
|||||
医生护士培训人数 |
≥20人 |
|||||
外院专家坐诊指导次数 |
≥215次 |
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照规定执行 |
||||
门诊住院医疗服务量达标率 |
符合规定 |
|||||
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月 |
||||
经费支出时效性 |
2024年12月 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤2.9亿元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
对满足市民公共医疗需求的提升或影响程度 |
明显 |
||||
对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对提升医疗服务水平的持续影响程度 |
明显 |
||||
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
明显 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥90% |
|||
社会公众满意度 |
≥90% |
25.“卫生监督执法经费”项目。
(1)项目概述。卫生监督执法经费项目包含公共场所、医疗卫生、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、职业健康检查、传染病防治等卫生监督执法工作。
(2)立项依据。卫生监督执法经费主要用于开展各类专项整治活动、日常监督检查、查办案件、突发公共卫生事件处置、重大活动卫生监督、投诉举报案件查处等。
(3)实施主体。广德市卫生健康监督执法中心。
(4)起止时间。2023年-2025年。
(5)项目内容。公务用车运行维护费、办公费、被装购置费等日常运转经费。
(6)年度预算安排。2024年预算安排41.25万元。
(7)绩效目标:升卫生监督执法水平,解决各种卫生机构存在的问题,保障人民群众的身体健康。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
卫生监督执法经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康监督执法中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
41.25 |
||||
其中:财政拨款 |
41.25 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年,申请41.25万元财政资金,用于开展放射卫生监督检查单位数量25家以上,开展医疗卫生监督检查单位数量150家以上,开展公共场所卫生监督检查单位100家以上,开展生活饮用水卫生监督检查单位数量16家以上,提升卫生监督执法水平,解决各种卫生机构存在的问题,保障人民群众的身体健康。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
开展放射卫生监督检查单位数量 |
≥25家 |
|||
开展医疗卫生监督检查单位数量 |
≥150家 |
|||||
开展公共场所卫生监督检查单位数量 |
≥100家 |
|||||
开展生活饮用水卫生监督检查单位数量 |
≥16家 |
|||||
质量指标 |
监督检查覆盖率 |
≥80% |
||||
检查程序规范化 |
严格按照规定程序 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日 |
||||
经费支出时效性 |
2024年12月31日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤41.25万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
对公众健康保障的提升程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
|||
服务对象满意度 |
≥90% |
26.“邱村镇中心卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述:项目用于单位保障医疗电子票据平台上线运行、减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本,以达到提高医疗机构无纸化水平、进一步实现看病少排队、付费更便捷的便民服务,求实提升群众就医获得感。
(2)立项依据:皖财政综(2022)1120号文件
(3)实施主体:广德市邱村镇中心卫生院(广德市第二人民医院)
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容。2024年度,申请5万元财政资金,签名服务器接入机构数量1家,用于单位保障医疗电子票据平台上线运行、减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本,以达到提高医疗机构无纸化水平、进一步实现看病少排队、付费更便捷的便民服务,求实提升群众就医获得感。
(6)年度预算安排:2024年预算安排5万元。
(7)绩效目标:提高医疗机构无纸化水平,进一步实现看病少排队,付费更便捷的便民服务,求实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市邱村镇中心卫生院(广德市第二人民医院) |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,签名服务器接入机构数量1家,用于单位保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本,以达到提高医疗机构无纸化水平,进一步实现看病少排队,付费更便捷的便民服务,求实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
平台建设完工及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工资效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
27.“新杭镇中心卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述。用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节成本,提高医疗机构无纸化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提高群众就医获得感。
(2)立项依据。皖财政(2022)1120号安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省医疗保障局关于加快推进医疗收费电子票据管理改革的通知。
(3)实施主体。广德市中心医院(广德市新杭镇中心卫生院)
(4)起止时间。2024年-2024年
(5)项目内容。医疗电子票据平台建设维护费。
(6)年度预算安排。2024年度5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市中心医院(广德市新杭镇中心卫生院) |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
2024.12.31 |
||||
平台建设完工及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
28.“誓节镇中心卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述。项目实施用于保障5医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
(2)立项依据。项目实施用于保障5医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
(3)实施主体。广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院)
(4)起止时间。2024年1-12月。
(5)项目内容。项目实施用于保障5医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
(6)年度预算安排。5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院) |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,签名服务器接入机构数量1家,用于保障医疗电子票据平台上线运行,以达到减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
平台建设完工及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤50000元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
29.“柏垫镇中心卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述。项目实施用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领使用打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提高群众就医获得感。
(2)立项依据。根据皖财政综(2022)1120号文件。
(3)实施主体。广德市柏垫镇中心卫生院
(4)起止时间。2024年
(5)项目内容。医疗电子票据平台建设维护费。
(6)年度预算安排。2024年预算安排5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市柏垫镇中心卫生院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,用于1家单位保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本,以达到提高医疗无纸化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
20241231年月日 |
||||
平台建设完工及时性 |
20241231年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
30. “杨滩镇中心卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述。项目实施用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领使用打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提高群众就医获得感。
(2)立项依据。皖财政综(2022)1120号文件
(3)实施主体。广德市第四人民医院(广德市杨滩镇中心卫生院)
(4)起止时间。2024年
(5)项目内容。医疗电子票据平台建设维护费
(6)年度预算安排。2024年预算安排5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市第四人民医院(广德市杨滩镇中心卫生院) |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,用于1家单位保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本,以达到提高医疗无纸化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
20241231年月日 |
||||
平台建设完工及时性 |
20241231年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
31. “四合乡卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述。项目实施用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领使用打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提高群众就医获得感。
(2)立项依据。根据皖财政综(2022)1120号文件。
(3)实施主体。广德市四合乡卫生院
(4)起止时间。2024年
(5)项目内容。医疗电子票据平台建设维护费
(6)年度预算安排。2024年预算安排5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市四合乡卫生院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,用于1家单位保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本,以达到提高医疗无纸化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
20241231 |
||||
平台建设完工及时性 |
20241231 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、领用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
32.“卢村乡卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述。项目实施用于保障医疗电子票据平台线上运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队、付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
(2)立项依据。根据皖财政综(2022)1120号文件。
(3)实施主体。广德市卢村乡卫生院
(4)起止时间。2024年
(5)项目内容。申请5万元财政资金,用于保障医疗电子票据平台上线运行。
(6)年度预算安排。2024年预算安排5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市东亭乡卫生院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,用于1家单位保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,以达到提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
平台建设完工及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
33.“东亭乡卫生院医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述:项目实施用于保障5医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
(2)立项依据:皖财政综(2022)1120号文件
(3)实施主体:广德市东亭乡卫生院
(4)起止时间:2024年-2024年
(5)项目内容:医疗电子票据平台建设维护费
(6)年度预算安排:2024年预算安排5万元
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市东亭乡卫生院 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请5万元财政资金,用于1家单位保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,以达到提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
平台建设完工及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
34.“祠山岗社区卫生服务中心医疗电子票据平台建设维护”项目。
(1)项目概述。项目实施用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提高群众就医获得感。
(2)立项依据。皖财政(2022)1120号文件
(3)实施主体。广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心
(4)起止时间。2024年
(5)项目内容。医疗电子票据平台建设维护
(6)年度预算安排。2024年预算安排5万元
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度申请5万元财政资金,用于1家单位保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、打印等环节的成本,以达到提高医疗机构无纸质化水平,进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
平台运维问题解决率<br>经费支出合规性 |
100% |
|||||
时效指标 |
平台建设完工及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
平台验收及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
2小时内时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
35.“横山社区卫生服务中心医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述。项目实施用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
(2)立项依据。《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省医疗保障局关于加快推进医疗收费电子票据管理改革的通知》(皖财综[2022]1120号)、 《广德市财政局 广德市卫生健康委员会 广德市医疗保障局关于加快推进医疗收费电子票据管理改革的通知》(财非税[2023]109号)。
(3)实施主体。 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心
(4)起止时间。 2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容。 医疗电子票据平台建设及维护
(6)年度预算安排。 平台建设及维护费5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市桃州镇横山社区卫生服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
本年度申请建设维护资金50000元,用于医疗电子票据平台建设维护方面,签名服务器接入机构数量1家,电子医疗票据平台单位数量1家,项目实施用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台验收及时性 |
及时 |
||||
平台建设完工及时性 |
及时 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时内 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
36.“免费婚前健康检查”项目。
(1)项目概述:实行免费婚前健康检查,逐步提高婚前健康检查率普及婚育保健知识,减少出生缺陷发生率,防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。
(2)立项依据:根据《中华人民共和国母婴保健法》立项。
(3)实施主体:广德市妇幼保健计划生育服务中心。
(4)起止时间:2023年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容:2024年度计划为2500人提供免费婚前健康检查。
(6)年度预算安排:2024年度预算为22.5万元。
(7)绩效目标表:用于免费婚前健康检查,逐步提高婚前健康检查率普及婚育保健知识。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
免费婚前健康检查项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市妇幼保健计划生育服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
22.50 |
||||
其中:财政拨款 |
22.50 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
1.2024年,申请22.5万元县级财政资金,用于免费婚前健康检查,逐步提高婚前健康检查率普及婚育保健知识。 2.完成婚前健康检查2500人 3.完成婚前健康人员检查率85%以上,开展婚检规范化门诊建设,提高婚检质量。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
项目检验技术培训 |
≥3人次 |
|||
婚前健康人员检查率 |
≥85% |
|||||
质量指标 |
婚检疾病查出率 |
≥8% |
||||
培训合格率 |
≥98% |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日 |
||||
经费支出时效性 |
2024年12月31日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤22.5万元 |
||||
人均培训成本 |
≤100元/人 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
婚前健康检查普及程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
可持续提高优生优育影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
检查对象满意度 |
≥98% |
37.“新生儿遗传代谢病免费筛查”项目。
(1)项目概述:通过项目的开展,对新生儿常见遗传代谢病早发现、早诊断、早干预,及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质,减轻家庭和社会的负担。
(2)立项依据:根据《新生儿疾病筛查管理办法》立项。
(3)实施主体:广德市妇幼保健计划生育服务中心。
(4)起止时间:2023年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容:2024年度计划为2000名本市助产机构出生新生儿提供多种遗传代谢病串联质普免费筛查和肾上腺皮质增生症免费筛查服务。
(6)年度预算安排:2024年度预算为48万元。
(7)绩效目标表:通过项目的开展,对常见遗传代谢病早发现、早诊断、早干预,及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质,减轻家庭和社会的负担。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
新生儿遗传代谢病免费筛查项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市妇幼保健计划生育服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
48.00 |
||||
其中:财政拨款 |
48.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
1.2024年申请48万元县级财政资金,用于新生儿遗传代谢病免费筛查。 2.完成新生儿遗传代谢病筛查2000人;医务人员培训7人次以上; 3.通过项目的开展,对常见遗传代谢病早发现、早诊断、早干预,及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质,减轻家庭和社会的负担。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
新生儿遗传代谢病筛查率 |
≥98% |
|||
医务人员培训人数 |
≥7人次 |
|||||
质量指标 |
血样合格率 |
≥98% |
||||
培训合格率 |
≥98% |
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年12月31日 |
||||
项目完成时间 |
2024年12月31日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤48万元 |
||||
人均培训成本 |
≤100元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻筛查对象家庭负担 |
较高 |
|||
社会效益指标 |
确诊患儿随访率 |
≥98% |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
持续减少出生缺陷影响程度 |
较高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
38.“免费孕前优生健康检查”项目。
(1)项目概述:建立免费孕前优生健康检查制度,为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务,降低出生缺陷发生风险,逐步提高出生人口素质。
(2)立项依据:根据《全国出生缺陷综合防治方案》立项。
(3)实施主体:广德市妇幼保健计划生育服务中心。
(4)起止时间:2023年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容:2024年度计划为1600对计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查。
(6)年度预算安排:2024年度预算为19.2万元。
(7)绩效目标表:计划怀孕夫妇优生健康检查人群覆盖率达到80%以上。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
免费孕前优生健康检查项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市妇幼保健计划生育服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
19.20 |
||||
其中:财政拨款 |
19.20 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
12024年,申请19.2万元县级财政资金,用于孕前优生健康检查。 2.完成孕前优生健康检查1600对; 3.计划怀孕夫妇优生健康检查人群覆盖率达到80%以上。. |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
夫妻双方参检率 |
≥80% |
|||
孕前优生健康检查人数 |
≥1600对 |
|||||
质量指标 |
室间质评合格率 |
100% |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法律法规 |
|||||
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日 |
||||
经费支出时效性 |
2024年12月31日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤19.2万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
减轻检查对象家庭负担 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
可持续提高优生优育影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
检查对象满意度 |
≥90% |
39.“妇幼保健及计划生育服务”项目。
(1)项目概述:为辖区妇女儿童进一步提供孕产妇保健服务、儿童保健服务和计划生育个性化服务,满足广大妇女儿童健康和育龄人群生殖健康需求,提高妇女儿童健康水平。
(2)立项依据:根据《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》立项。
(3)实施主体:广德市妇幼保健计划生育服务中心。
(4)起止时间:2023年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容:2024年度计划完成妇女儿童保健及计划生育服务门诊25000人次。
(6)年度预算安排:2024年度预算为220万元。
(7)绩效目标表:不断提升服务质量,提高妇女儿童健康水平。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
妇幼保健及计划生育服务项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市妇幼保健计划生育服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
220.00 |
||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
220.00 |
|||||
年度 |
1.2024年,申请财政资金220万元,用于全市孕产妇和儿童提供保健服务,为育龄妇女提供妇科及避孕节育服务,逐步提高妇女儿童自我保健意识。 2.完成孕产妇保健服务8000人次,儿童保健服务15000人次。 3.门诊医疗治愈率达到90%以上。不断提升服务质量,提高妇女儿童健康水平。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇保健服务人次 |
≥8000人次 |
|||
儿童保健服务人次 |
≥15000人次 |
|||||
计划生育服务人次 |
≥1500人次 |
|||||
质量指标 |
门诊医疗保健治愈率 |
≥90% |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
|||||
时效指标 |
经费支出时时效性 |
2024年12月31日 |
||||
项目完成时间 |
2024年12月31日 |
|||||
成本指标 |
门诊医疗保健服务经费成本 |
≤220万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
减轻妇幼保健检查对象家庭负担 |
较高 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
提高妇女儿童健康水平 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
40.“免费产前筛查”项目
(1)项目概述:开展产前筛查技术咨询、孕中期唐氏血清学三联筛查以及优生优育健康知识宣教,建立科学规范的产前筛查制度,提升产前筛查技术服务能力,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。
(2)立项依据:根据《全国出生缺陷综合防治方案》立项。
(3)实施主体:广德市妇幼保健计划生育服务中心。
(4)起止时间:2023年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容:2024年度计划为2000名孕妇提供免费产前筛查。
(6)年度预算安排:2024年度预算为22.1万元。
(7)绩效目标表:逐年提高产前筛查率,不断提升我市出生缺陷综合防治水平。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
免费产前筛查项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市妇幼保健计划生育服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
22.10 |
||||
其中:财政拨款 |
22.10 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
1.2024年,申请22.1万元县级财政资金,用于免费产前筛查项目。 2.完成产前筛查1700人; 3.完成产前筛查率达到60%以上,逐年提高产前筛查率,不断提升我市出生缺陷综合防治水平。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
产前筛查人数 |
≥1700人 |
|||
产前筛查率 |
≥60% |
|||||
质量指标 |
咨询随访率 |
≥80% |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
|||||
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日 |
||||
经费支出时效性 |
2024年12月31日 |
|||||
成本指标 |
人均培训成本 |
≤100元 |
||||
项目总成本 |
≤22.1万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
减少出生缺陷发生的影响程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对出生缺陷综合防治水平提升的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
检查对象满意度 |
≥98% |
41.“前列腺早癌筛查经费”项目
(1)项目概述:为全面贯彻落实党的二十大关于推进健康中国建设的总体要求,根据《健康中国2030》规划纲要及《健康中国行动(2019-2030)》等文件精神,努力实现从以治病为中心向以健康为中心转变理念,坚持预防为主、防治结合、中西医并重,转变服务模式,构建整合型医疗卫生服务体系原则。结合我市深入开展慢病防控及积极争创省综合医改示范县之际,在全市范围内开展上消化道早癌、宫颈癌和乳腺癌筛查工作基础上,拟在本市范围内开展前列腺早癌筛查项目。
(2)立项依据:根据广卫健82号关于印发《广德市前列腺早癌筛查项目工作方案(试行)》。
(3)实施主体:广德市卫生健康委员会。
(4)起止时间:2024年-2026年。
(5)项目内容:加强居民主动参与筛查意识,提高男性居民自我保健意识,实现前列腺癌早筛早诊早治早康复,提高患者生存率和生活质量,降低死亡率。
(6)年度预算安排:2024年度预算为40万元。
(7)绩效目标表:普及健康生活方式,加强居民主动参与筛查意识,提高男性居民自我保健意识,实现前列腺癌早筛早诊早治早康复,提高患者生存率和生活质量,降低死亡率。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
前列腺早癌筛查经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
40.00 |
||||
其中:财政拨款 |
40.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请财政资金40万元,用于1万人样本监测,由市医院开展1次前列腺早癌筛查项目人员培训、技术指导,印制知情同意书等共1万份。以达到普及健康生活方式,加强居民主动参与筛查意识,提高男性居民自我保健意识,实现前列腺癌早筛早诊早治早康复,提高患者生存率和生活质量,降低死亡率。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
样本检测人数 |
≥10000人 |
|||
印制知情同意书 |
≥10000份 |
|||||
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥90% |
||||
经费支出合规性 |
严格按照财务制度执行 |
|||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤40万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
对疾病早发现、早治疗的影响程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对提高前列腺癌患者生存率、生活质量持续影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
42.“重度肇事肇祸精神病人救助经费”项目
(1)项目概述:一、总任务。2017年由县委常委会审议通过《广德县肇事肇祸等严重精神障碍患者联动救治救助管理办法》(广综治[2017]7号),文件要求每年安排专项预算50万元用于全市重度肇事肇祸精神病人救助工作,全面提升基层社会治理工作水平,强化基层服务能力。二、总产出。根据《广德县肇事肇祸等严重精神障碍患者联动救治救助管理办法》(广综治[2017]7号),家庭困难的严重精神病患者的医疗费用由市、乡各承担50%,每年年末开展审核救助,年度预计使用50万元,项目中期绩效目标为150万元。
三、总效果。进一步改善补助补贴对象经济负担,保障人民群众利益,经费支出合规、及时,年度内能够全部申请、使用到位,对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响明显。
(2)立项依据:根据《广德县肇事肇祸等严重精神障碍患者联动救治救助管理办法》(广综治[2017]7号)。
(3)实施主体:广德市卫生健康委员会。
(4)起止时间:2024年-2026年。
(5)项目内容:进一步改善补助补贴对象经济负担,保障人民群众利益,经费支出合规、及时,年度内能够全部申请、使用到位,对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响明显。
(6)年度预算安排:2024年度预算为50万元。
(7)绩效目标表:进一步改善补助补贴对象经济负担,保障人民群众利益,经费支出合规、及时,年度内能够全部申请、使用到位,对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响明显。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
重度肇事肇祸精神病人救助经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50.00 |
||||
其中:财政拨款 |
50.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,共申请财政资金50万元,用于全市20余人重度肇事肇祸精神病人救助工作,共召开相关会议2次。以达到进一步改善补助补贴对象经济负担,保障人民群众利益,经费支出合规、及时,年度内能够全部申请、使用到位,对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响明显。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
政策补贴补助对象数量 |
≥20人 |
|||
会议召开次数 |
≥2次 |
|||||
质量指标 |
流程合规性 |
严格执行相关法规制度 |
||||
经费支出合规性 |
严格执行相关法规制度 |
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024.12.31年月日 |
||||
项目完成及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
对重度精神病人的救助程度 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对推进平安广德建设持续影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
43.“计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目
(1)项目概述:该项目为企业独生子女退休职工一次性补助,对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。
(2)立项依据:《关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》(广政〔2020〕18号)。
(3)实施主体:广德市卫生健康委员会。
(4)起止时间:2024年
(5)项目内容:实现为企业独生子女退休职工一次性补助,对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。
(6)年度预算安排:700万元
(7)绩效目标表:实现为企业独生子女退休职工一次性补助,对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
700.00 |
||||
其中:财政拨款 |
700.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请本级财政资金700万元,中央转移资金1767.12万元,总计2467.12万元。用于计划生育家庭奖励扶助,对全县共计奖扶扩面家庭7040户,14080人符合计生奖励人员发放奖励扶助,对独生子女死亡的2人发放补助。以实现为企业独生子女退休职工一次性补助,对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
奖扶扩面家庭 |
≥7040个 |
|||
奖扶扩面人数 |
≥14080人 |
|||||
质量指标 |
奖扶扩面覆盖率 |
≥95% |
||||
项目资金支出合规性 |
严格按照相关财务制度支出 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
资金补助及时性 |
2024.12.31年月日 |
|||||
成本指标 |
本级财政承担成本 |
≤700万元 |
||||
项目总成本 |
≤2467.12万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
维护好计划生育家庭合法权益 |
影响较明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
促进人口均衡发展 |
影响较明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
利益导向对象满意度 |
≥90% |
44.“计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度”项目
(1)项目概述:该项目包为计划生育家庭特扶提标,关怀关爱特扶家庭,保障合法权益。
(2)立项依据:《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(政办〔2014〕125号)。
(3)实施主体:广德市卫生健康委员会。
(4)起止时间:2024年。
(5)项目内容:实现关怀关爱特扶家庭,保障其合法权益,提高计生特扶对象生活水平。
(6)年度预算安排:2024年度预算为144.36万元。
(7)绩效目标表:实现关怀关爱特扶家庭,保障其合法权益,提高计生特扶对象生活水平。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
144.36 |
||||
其中:财政拨款 |
144.36 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请本级财政资金144.36万元,中央转移资金933.24万元,合计金额1077.6万元。用于计划生育支出全国计划生育特别扶助,包含550人独生子女死亡扶助,530人独生子女伤残扶助,计划生育手术二级并发症2人,计划生育手术三级并发症32人(以人计数不以家庭计数)。以实现关怀关爱特扶家庭,保障其合法权益,提高计生特扶对象生活水平。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
独生子女死亡家庭数量 |
≥550人 |
|||
独生子女伤残家庭数量 |
≥530人 |
|||||
计划生育手术并发症二、三级 |
≥34人 |
|||||
质量指标 |
计生特扶补助家庭补贴发放,提高计生补助家庭生活质量 |
明显 |
||||
项目资金支出合规性 |
严格按照相关财务制度支出 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
2024.12.31年月日 |
||||
补助资金到位率 |
2024.12.31年月日 |
|||||
成本指标 |
本级财政承担成本 |
≤144.36万元 |
||||
项目总成本 |
≤1077.6万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提高计生特扶对象生活水平 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
维护好计划生育家庭合法权益 |
影响较明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
计生特殊家庭对象满意度 |
≥90% |
45.“人才工作专项经费”项目
(1)项目概述:为加快融入长三角一体化,着力提升全市危急重症救治能力和医学科技水平,根据市委组织部、市卫健委、市医保局《关于印发<宣城市“长三角名医工作室”建设实施方案>的通知》(宣卫健医〔2021〕10号)等文件要求,经医疗卫生机构自主申报、资格审核、部门评审,认定第一批16个宣城市“长三角名医工作室”。给予每个名医工作室15万元补助,用于名医工作室建设。
(2)立项依据:广办发〔2023〕3号 关于印发《广德市医疗卫生人才引进和培养实施办法(试行)》的通知。
(3)实施主体:广德市卫生健康委员会。
(4)起止时间:2024年-2026年。
(5)项目内容:加强重点学科建设,培养梯度学科人才,开展新技术和新项目,切实提高医疗技术水平。
(6)年度预算安排:2024年度预算为500万元。
(7)绩效目标表:解决医疗机构卫生人才缺口,大力引进和培养医疗卫生人才,建设一支高素质医疗卫生人才队伍。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗卫生人才引进和培养经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
500.00 |
||||
其中:财政拨款 |
500.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请500万元财政资金,用于医疗卫生人才引进和培养经费,帮助医疗机构建立2个以上重点专科科室,1个以上长三角名医工作室,提升各医疗机构的医疗服务能力。以解决医疗机构卫生人才缺口,大力引进和培养医疗卫生人才,建设一支高素质医疗卫生人才队伍。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
建立重点专科科室 |
≥2个 |
|||
建立长三角名医工作室 |
≥1个 |
|||||
质量指标 |
提升医疗服务能力 |
明显 |
||||
项目资金支出合规性 |
严格按照相关财务制度支出 |
|||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
项目完成及时性 |
2024年12月31日前 |
|||||
成本指标 |
人才引进和培养经费总额 |
≤500万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提升医疗服务水平 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对重点医疗领域提升和人才培养的持续影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥90% |
46.“市疾控中心医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述:项目实施用于保障医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
(2) 立项依据:贯彻落实上级文件精神,规范医疗机构财务办公手续,真真做到为群众办实事,提升人民群众满意度,打造服务型疾控。
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间: 2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:医疗电子票据平台建设及维护
(6)年度预算安排:平台建设及维护费5万元。
(7)绩效目标:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度申请医疗电子票据平台建设维护费项目资金5万元,用于保障1台签名服务器接入中心、电子医疗票据平台单位数为1,以达到减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本,提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台建设完工及时性 |
及时 |
||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
≤2小时 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥95% |
47.“市妇计中心医疗电子票据平台建设维护费”项目。
(1)项目概述:医疗电子票据平台上线运行,减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本;提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务。
(2)立项依据:根据皖财社综(2022)1120号《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省医疗保障局关于加快推进医疗收费电子票据管理改革的通知》立项。
(3)实施主体:广德市妇幼保健计划生育服务中心。
(4)起止时间:2024年1月1日-12月31日。
(5)项目内容:用于医疗电子票据平台上线运行
(6)年度预算安排:2024年度预算为5万元。
(7)绩效目标表:进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务,切实提升群众就医获得感。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
医疗电子票据平台建设维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市妇幼保健计划生育服务中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度申请5万元资金,用于医疗电子票据平台上线运行;签名服务器接入机构数量1家,电子医疗票据平台单位数量1家; 1.减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本; 2.提高医疗机构无纸化水平;进一步实现“看病少排队,付费更便捷”的便民服务。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
电子医疗票据平台单位数量 |
1家 |
|||
签名服务器接入机构数量 |
1家 |
|||||
质量指标 |
平台验收合格率 |
100% |
||||
平台运维问题解决率 |
100% |
|||||
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
时效指标 |
平台建设完工及时性 |
及时 |
||||
平台验收及时性 |
及时 |
|||||
电子票据开票平台运维响应时间 |
2小时内 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
对优化移动支付方式下的收费结算流程,改善患者就医体验的影响程度 |
明显 |
||||
对规范医疗票据管理,提高工作效率的影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥95% |
|||
患者满意度 |
≥95% |
48.“文化中心办公用房租赁费”项目。
(1)项目概述:为贯彻落实“健康中国“、“健康安徽”战略,全面推进“健康广德”建设,2024年文化中心办公用房租赁费项目预算资金共计15.07万元。预计健康科普馆总面积科270平方米、科普馆年均接待市民数10万余人、人群健康素养覆盖率高达90%,用以进行健康知识宣教,促进全面健康素养提升。
(2) 立项依据:贯彻落实上级文件精神,全力建设“健康中国“、“健康安徽”战略,全面推进“健康广德”建设。
(3)实施主体:广德市疾病预防控制中心
(4)起止时间: 2024年1月1日-2026年12月31日
(5)项目内容:文化中心办公用房租赁费项目
(6)年度预算安排:15.07万元。
(7)绩效目标:进行健康知识宣教,促进全面健康素养提升。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
文化中心办公用房租赁费 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市疾病预防控制中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
15.07 |
||||
其中:财政拨款 |
15.07 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
为贯彻落实“健康中国“、“健康安徽”战略,全面推进“健康广德”建设,申请2024年健康科普馆办公用房租赁费项目资金共计150700元,预计健康科普馆总面积科270平方米、科普馆年均接待市民数10万余人、人群健康素养覆盖率高达90%,用以进行健康知识宣教,促进全面健康素养提升。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
健康科普馆总面积 |
≥270平方米 |
|||
科普馆年均接待市民数 |
≥10万人 |
|||||
质量指标 |
人群健康素养覆盖率 |
≥90% |
||||
保障文化中心工作正常运转 |
显著 |
|||||
时效指标 |
项目资金下达及时性 |
及时 |
||||
项目完成时间 |
2024.12.31 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤15.07万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
带动全民健康养生热潮 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
提高全面健康素养 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
49.“国家慢性病综合防控示范区建设”项目。
(1)项目概述:经费主要用于开展政策发展、环境支持、“三减三健”专项行动、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估和创新引领八个方面,包括培训与资料(包含特色案例撰写)、“三减三健”等健康主题日宣传、健康支持性环境建设、慢性病与营养监测和其他临时性工作开支。
(2) 立项依据:382关于将国家慢病综合防控示范区建设经费列入财政预算的请示.
(3)实施主体:广德市卫生健康委员会
(4)起止时间: 2024年-2026年
(5)项目内容:此项目包含政策发展、环境支持、“三减三健”专项行动、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估和创新引领八个方面。以实现降低居民慢性病患病率,提升居民健康素养水平。
(6)年度预算安排:70万元。
(7)绩效目标:降低居民慢性病患病率,提升居民健康素养水平。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
国家慢性病综合防控示范区建设 |
|||||
主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市卫生健康委员会 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
70.00 |
||||
其中:财政拨款 |
70.00 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年度,申请70万元财政资金,用于开展慢病综合示范区创建,开展居民心脑血管事件监测350例,开展“三减三健”主题活动2次。此项目包含政策发展、环境支持、“三减三健”专项行动、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估和创新引领八个方面。以实现降低居民慢性病患病率,提升居民健康素养水平。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
开展居民心脑血管事件监测 |
≥350例 |
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开展“三减三健”主题活动 |
≥2次 |
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质量指标 |
窝沟封闭完好率 |
≥90% |
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病理诊断率 |
≥40% |
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时效指标 |
资金支出时效性 |
2024年12月31日前 |
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资金兑现及时性 |
2024年12月31日前 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤70万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升居民健康素养水平 |
提升 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
降低居民慢性病患病率 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
50.“妇女健康水平提升(两癌筛查、补服叶酸)”项目。
(1)项目概述:强化我市宫颈癌和乳腺癌防范意识,提高早诊早治率,普及宫颈癌和乳腺癌防治知识,逐步提高宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率。
(2)立项依据:根据关于印发《宣城市适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案》的通知立项。
(3)实施主体:广德市妇幼保健计划生育服务中心。
(4)起止时间:2023年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容:2024年度计划为13000名农村妇女宫颈癌和乳腺癌早期筛查及增补叶酸。
(6)年度预算安排:2024年度预算为48.3万元。
(7)绩效目标表:健康知识知晓率达到90%,叶酸服用率达到90%。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
妇女健康水平提升(两癌筛查、补服叶酸) |
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主管部门及代码 |
[041]广德市卫生健康委员会 |
实施单位 |
广德市妇幼保健计划生育服务中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
48.30 |
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其中:财政拨款 |
48.30 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
1.2024年,申请48.3万元县级财政资金,用于农村妇女宫颈癌和乳腺癌早期筛查及增补叶酸。 2.完成宫颈癌检查10000人,乳腺癌检查2000人; 3.约给2000名育龄妇女发放叶酸,健康知识知晓率达到90%,叶酸服用率达到90%。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
宫颈癌完成数量 |
≥11000人 |
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乳腺癌完成数量 |
≥2000人 |
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叶酸发放人数 |
≥2000人 |
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质量指标 |
健康知识知晓率达 |
≥90% |
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经费支出合规性 |
严格执行相关财经法律法规制度 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
2024年12月31日 |
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资金到位率 |
100% |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤48.3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
减轻检查对象经济负担 |
明显 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
持续提高妇女健康水平 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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