索引号: | 562179516/201608-008 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市工信局 | 主题分类: | |
名称: | 经信委2015年度决算 | 文号: | |
生成日期: | 2016-08-25 | 发布日期: | 2016-08-25 |
一、县经济和信息化委员会的主要职能
(一)贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化的融合。
(二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。
(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
(五)组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
(六)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。
(七)拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。
(八)负责中小企业和非公有制经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。
(九)统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。
(十)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
广德县经信委2015年部门决算
三、经信委2015年度部门决算说明
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:广德县经济和信息化委员会 |
2015年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
507.57 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
507.57 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
507.57 |
本年支出合计 |
507.57 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
507.57 |
总计 |
507.57 |
说明:2015年度收入总计507万元,支出507万元,与2014年相比收支总计减少5万元,降低0.7﹪,主要原因是压缩开支,杜绝不合理支出。
收入决算表 |
||||||||||
|
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|
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|
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|
财决03表 |
编制单位:广德县经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
247.57 |
247.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本年度收入507万元,财政拨发收入507万元。
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
编制单位:广德县经济和信息化委员会 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
247.57 |
247.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
|
说明:本年度支出合计507万元,基本支出507万元。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开04表 |
编制单位:广德县经济和信息化委员会 |
2016年8月 |
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
507.57 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
507.57 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
507.57 |
本年支出合计 |
507.57 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
合计 |
507.57 |
合计 |
507.57 |
说明:2015年度财政拨发收入507万元,支出总计507万元,与2014年度相比,财政拨发收支总计各减少5万元,降低0.7﹪,主要原因是严格遵守八项规定,压缩开支。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:广德县经济和信息化委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
507.57 |
215.58 |
291.98 |
||
301 |
工资福利支出 |
142.01 |
142.01 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
61.12 |
61.12 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
31.98 |
0.00 |
31.98 |
|
30201 |
办公费 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
|
30202 |
印刷费 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|
30207 |
邮电费 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|
30211 |
差旅费 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.58 |
73.58 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|||||
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
说明:2015年度财政拨发基本支出507万元,其中人员经费215万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费292万元,主要包括:办公费、应刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出(用于全县工业十强企业奖励)。
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
编制单位:广德县经济和信息化委员会 |
|
|
|
2015年度 |
|
金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
507.57 |
507.57 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
247.57 |
247.57 |
0.00 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
说明:2015年度财政拨发支出507万元,占本年度支出的100﹪,与2014年度相比,财政拨发支出减少5万元,降低0.7﹪,主要原因:压缩开支。其中行政运行决算247万元,主要用于保障单位运行,购买货物和服务,其他监管支出用于对全县十强工业企业奖励。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决09表 | |||||||||
编制单位:广德县经信委 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|
财决库补02表 |
编制单位:广德县经济和信息化委员会 |
金额单位:万元 |
项目 |
决算数 |
合计 |
18.92 |
因公出国(境)费 |
4.50 |
公务接待费 |
4.08 |
公务用车购置及运行费 |
10.34 |
其中:公务用车运行维护费 |
10.34 |
公务用车购置 |
0.00 |
二、2015年“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费支出18.92万元,比去年同期下降36%,其中因公出国(境)费4.5万元,公务接待费4.08万元,公务购置及运行维护费10.34万元。具体如下:
一、因公出国(境)费4.5万元,去年同期为0万元。增长原因:执行项目洽谈任务。
二、公务接待为4.08万元,比去年同期下降82%,接待58批,共400多人,该经费严格执行八项规定,用于接待上级,省市单位业务指导和工作调研及招商引资等。
三、公务用车购置运行费10.34万元,比去年同期上升68%,主要是我县工业企业增多,为企业争取项目、指导工作、检查工作、服务量增大,车辆运行费增多。车辆保有量2辆,其中公务购置费为0万元,公务用车运行维护费10.34万元,主要是油费、过路费、维护费、保险费等。
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