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索引号: 003253759/201702-131 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市公安局 主题分类:
名称: 广德县公安局2014年度部门预算 文号:
生成日期: 2014-01-28 发布日期: 2014-01-28

广德县公安局2014年度部门预算

发布时间:2014-01-28 00:00 来源:公安局 浏览:0
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2014年度公安局部门预算:

                       
 收  支  预  算  总  表        
单位名称:公安局             单位:元        
收            入   支                                       出                  
收    入    项   目 2014年预算 支出项目类别 2014年预算 支出功能分类 2014年预算 支出经济分类 2014年预算        
一、一般预算收入 31518300 一、基本支出 33643300 一、一般公共服务   一、工资福利支出 17900832        
    一般预算拨款 30804300     工资福利支出 17900832 二、外交   二、商品和服务支出 8717547        
    缴入国库的行政事业性收费收入 714000     对个人和家庭的补助 7024921 三、国防   三、对个人和家庭的补助 7024921        
    罚没收入       定额公用支出 8717547 四、公共安全 33,643,300 四、对企事业单位的补贴          
    专项收入   二、项目支出   五、教育   五、转移性支出          
二、政府性基金收入       基本建设类   六、科学技术   六、赠与          
三、预算外收入       行政事业类   七、文化体育与传媒   七、债务利息支出          
    缴入专户的行政事业性收费收入       其他类   八、社会保障和就业   八、债务还本支出          
    其他预算外收入   三、上缴上级支出   九、社会保险基金支出   九、基本建设支出          
四、事业收入(不含预算外收入)   四、对附属单位补助支出   十、医疗卫生   十、其他资本性支出          
五、经营收入   五、事业单位经营支出   十一、环境保护   十一、贷款转贷及产权参股          
六、其他收入 2125000     十二、城乡社区事务   十二、其他支出          
七、上级补助收入       十三、农林水事务              
八、附属单位上缴收入       十四、交通运输              
九、用事业基金弥补收支差额       十五、资源勘探电力信息等事务              
        十六、商业服务业等事务              
        十七、金融监管等事务支出              
        十八、地震灾后恢复重建支出              
        十九、国土资源气象等事务              
        二十、住房保障支出              
        二十一、粮油物资储备管理事务              
        二十二、预备费              
        二十三、国债还本付息支出              
        二十四、其他支出              
        二十五、转移性支出              
                       
本  年  收  入  合  计 33643300 本  年  支  出  合  计 33643300 本  年  支  出  合  计 33,643,300 本  年  支  出  合  计 33643300        
                       
上年结余   本年结余   本年结余   本年结余          
                       
收      入      总      计 33643300 支 出 总 计 33643300 支 出 总 计 33,643,300 支 出 总 计 33643300        
                       
                       
                       
部门组织收入计划表
                                        单位:元
单位代码 部门(单位、收入项目) 收入项目明细名称 总  计 应缴预算收入         政府性基金收入 预算外收入     其他收入           留用比例(%) 可支配收入
小计 缴入国库的行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 其他应缴预算收入 小计 缴入专户的行政事业性收费收入 其他预算外收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
137 公安局   15340000 12840000 840000 12000000             2500000         2500000   2839000
13701   公安局机关   15340000 12840000 840000 12000000             2500000         2500000   2839000
13701     居民身份证工本费   70000 70000 70000                           85 59500
13701     户籍管理证件工本费   70000 70000 70000                           85 59500
13701     公民出入境证件费   700000 700000 700000                           85 595000
13701     公安罚没收入   12000000 12000000   12000000                            
13701     其他收入   2500000                   2500000         2500000 85 2125000
                                         
部门可支配收入预算总表  
                                      单位:元  
单位编码 单位名称 合计 一般预算收入         政府性基金收入 预算外收入     其他收入             上年
结余
 
小计 一般预算拨款 缴入国库的行政事业性收费收入 罚没
收入
专项
收入
小计 缴入专户的行政事业性收费收入 其他预算外收入 小计 事业收入(不含预算外收入) 经营
收入
其他
收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额  
  合计 33643300 31518300 30804300 714000             2125000     2125000          
137 公安局 33643300 31518300 30804300 714000             2125000     2125000          
13701   公安局机关 33643300 31518300 30804300 714000             2125000     2125000          
                                         
                                         
                                         
基本支出预算分来源明细表
                            单位:元
科目编码     单位代码 部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目) 总计 一般预算安排         基金预算安排 预算外资金安排 其他资金安排 上年结余
小计 一般预算拨款 缴入国库的行政事业性收费 罚没收入 专项收入
        合计 33643300 31518300 30804300 714000         2125000  
      137 公安局 33643300 31518300 30804300 714000         2125000  
      13701   公安局机关 33643300 31518300 30804300 714000         2125000  
204           公共安全 33643300 31518300 30804300 714000         2125000  
  2           公安 33643300 31518300 30804300 714000         2125000  
                工资福利支出 17900832 17035832 17035832           865000  
                  基本工资支出 4042632 4042632 4042632              
204 2 1 13701             职务工资 1664880 1664880 1664880              
204 2 1 13701             级别工资 2318136 2318136 2318136              
204 2 1 13701             岗位工资 55896 55896 55896              
204 2 1 13701             技术等级(职务)工资 3720 3720 3720              
                  津贴补贴支出 10208712 10208712 10208712              
204 2 1 13701             统一津贴补贴生活性补贴 5783532 5783532 5783532              
204 2 1 13701             统一补贴津贴工作性补贴 2483136 2483136 2483136              
204 2 1 13701             未纳入(保留)津补贴 1017000 1017000 1017000              
204 2 1 13701             岗位津贴 156120 156120 156120              
204 2 1 13701             特殊津贴 768924 768924 768924              
                  奖金支出 1187612 1187612 1187612              
204 2 1 13701             年终一次性奖金 1187612 1187612 1187612              
                  其他工资福利支出 2461876 1596876 1596876           865000  
204 2 1 13701             辅警15人工资补助 322500 322500 322500              
204 2 1 13701            执勤津贴及增人增资等 2139376 1274376 1274376           865000  
                对个人和家庭的补助支出 7024921 5764921 5764921           1260000  
                  离休人员支出 51468 51468 51468              
204 2 1 13701             基本离休费 51468 51468 51468              
                  退休人员支出 2023524 2023524 2023524              
204 2 1 13701             基本退休费 2023524 2023524 2023524              
                  生活补助支出 43740 43740 43740              
204 2 1 13701             遗属补助 43740 43740 43740              
                  助学金支出 100000               100000  
204 2 1 13701             一般助学金 100000               100000  
                  住房公积金支出 4271500 3111500 3111500           1160000  
204 2 1 13701             住房公积金 4271500 3111500 3111500           1160000  
                  提租补贴支出 530400 530400 530400              
204 2 1 13701             提租补贴 530400 530400 530400              
                  其他对个人和家庭的补助支出 4289 4289 4289              
204 2 1 13701             增发离休干部经费 4289 4289 4289              
                定额公用支出 8717547 8717547 8003547 714000            
                  综合定额支出 957600 957600 957600              
204 2 1 13701             综合定额 957600 957600 957600              
                  工会经费支出 185267 185267 185267              
204 2 1 13701             工会经费 185267 185267 185267              
                  福利费支出 40680 40680 40680              
204 2 1 13701             福利费 40680 40680 40680              
                  其他商品和服务支出 7534000 7534000 6820000 714000            
204 2 1 13701             公务费 714000 714000   714000            
204 2 1 13701             办案业务费 6820000 6820000 6820000              

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