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索引号: 113417230032538049/202501-00003 组配分类: 审计整改情况
发布机构: 市审计局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 关于2023年度市本级、经开区预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果报告 文号:
生成日期: 2025-01-09 发布日期: 2025-01-09

关于2023年度市本级、经开区预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果报告

发布时间:2025-01-09 09:45 来源:市审计局 浏览:0
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    市一届人大常委会第二十次会议听取了《关于2023年度市本级、经开区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》)。市委、市政府高度重视审计查出问题的整改工作,要求各单位重视整改工作,举一反三,强化制度建设。11月中上旬市委办、市政府办会同市纪委监委机关、市委组织部、市财政局、市数据资源局、市审计局等单位联合组成督查组,将《审计工作报告》反映的所有问题和建议全部纳入整改范围,按立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求,向9个乡镇、3个街道、20个市直单位印发整改通知及清单,由其全面落实整改责任,合力推动审计整改取得扎实成效。
   截至2024年11月底,《审计工作报告》反映六大类21个问题,其中18个立行立改问题均已完成整改,2个分阶段整改问题总体进展顺利,1个持续整改问题制定了措施和计划。提出的116条审计建议,被审计单位全部采纳,相关单位共制定具体整改措施262项,制定完善制度57项。
   一是狠抓责任落实。各单位主要负责同志切实履行整改第一责任人职责,对审计整改工作亲自抓、直接管;成立整改领导小组,通过召开党委(组)会、专题会议研究整改工作。主管部门认真落实监督管理责任,强化内部审计监督,规范行业管理。
   二是狠抓指导监督。市审计局切实担起做好审计整改工作的政治责任,通过全面整改、专项整改、重点督办等方式强化跟踪督促检查,坚持审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”统筹考虑、一体推进;制定《广德市审计整改约谈办法(试行)》,增强审计整改刚性约束,维护审计监督严肃性和权威性;开展审计整改情况“回头看”和审计意见建议落实情况专项调查,严格审核整改结果,对未整改到位问题进行重点督办,加强整改质量把控。
   三是狠抓协同推进。进一步巩固和完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,各类监督力量贯通协作更加紧密,在提升审计整改监督成效上相向而行、同向发力,打好审计整改“组合拳”。持续深化“巡审联动”工作机制,不断强化“政治体检”与“经济体检”在项目计划、过程协作、结果共用、整改协同方面的有机结合;进一步强化审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督等各类监督的贯通协同,通过纪审联动、巡审联动、编审联动,形成衔接顺畅、配合有效的“大监督”工作合力,全力推动审计整改取得扎实成效。

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