索引号: | 11341723003253775x/202411-00043 | 组配分类: | 所属单位决算 |
发布机构: | 市民政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 广德市民政局本级2023年度单位决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-22 | 发布日期: | 2024-11-22 |
广德市民政局本级2023年度单位决算
2024年10月
目 录
第一部分 广德市民政局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 广德市民政局2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 广德市民政局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 广德市民政局概况
一、主要职责
根据市委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发<广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案>等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件,民政局主要职责是:
(一)设立办公室(政务服务科、统计站)。主要职责是:承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作;拟订全市民政事业费管理办法和民政财务规章制度;监督检查全市民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况;负责全市民政统计工作;承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作;承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作;国内公民收养子女关系成立、解除工作;全市社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作;加强非公和社会组织党建工作。
(二)设立社会救助科(市救助申请家庭经济状况核对中心)。主要职责是:负责城乡社会救助体系建设;负责全市特困人员的基本生活保障;负责退职定救工作;负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作; 拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法;负责县级申请救助家庭经济状况信息核对工作;参与拟订医 疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。
(三)设立社会事务科(区划地名科)。主要职责是: 推进全县婚俗和殡葬改革;拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策;参与拟订全市残疾人集中就业扶持政策;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作;负责全市行政区域界线的勘定和边界线的管理;规范全市地名标志的设置和管理,管理监督全市地名标志。
(四)设立儿童福利科。主要职责是:拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准; 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
(五)设立养老服务科(慈善事业促进科),主要职责是: 承担全市老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作;拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;拟订促进全市慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法;负责上海下放户工作;负责拟订福利彩票管理制度,管理监督福利彩票代销行为;负责安排福彩公益金的使用和管理;负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作;负责开展慈善募捐和群众性救助工作。
(六)设立社会组织管理局(社会组织执法监督局)。主要职责是:负责全市社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查;拟订社会组织建设的发展规划,引导社团健康发展;查处社会组织的违法、违规行为和 未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织;协助有关部门开展社会组织党建工作;负责社会工作人才队伍建设的调查研究,拟订社会工作人才队伍建设的发展规划及政策措施,并组织实施;推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
(七)设立基层政权建设和社区治理科。主要职责是: 负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导社区服务体系建设, 推进基层社会管理体制改革创新;指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开。
二、单位决算构成
广德市民政局2023年度单位决算仅包括单位本级决算。
第二部分 广德市民政局2023年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
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|
公开01表 |
单位:广德市民政局(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12806.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.6 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1185.19 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12747.05 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.51 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
40.26 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1185.19 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
13991.61 |
本年支出合计 |
58 |
13991.61 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
13991.61 |
总计 |
62 |
13991.61 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||
单位:广德市民政局(本级) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||
合计 |
13,991.61 |
13,991.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12,747.05 |
12,747.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
463 |
463 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080201 |
行政运行 |
231.78 |
231.78 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080206 |
社会组织管理 |
68.69 |
68.69 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.8 |
44.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.37 |
128.37 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
66.46 |
66.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
66.46 |
66.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
1,597.24 |
1,597.24 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2081001 |
儿童福利 |
261.84 |
261.84 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2081004 |
殡葬 |
143.88 |
143.88 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2081006 |
养老服务 |
1,191.52 |
1,191.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
985.91 |
985.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
985.91 |
985.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20819 |
最低生活保障 |
6,052.38 |
6,052.38 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
574.99 |
574.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,477.38 |
5,477.38 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20820 |
临时救助 |
132.65 |
132.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
3,024.09 |
3,024.09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,024.09 |
3,024.09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20825 |
其他生活救助 |
239.13 |
239.13 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
239.13 |
239.13 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.98 |
53.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53.98 |
53.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
29.73 |
29.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
229 |
其他支出 |
1,185.19 |
1,185.19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
62.87 |
62.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
62.87 |
62.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,122.32 |
1,122.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,122.32 |
1,122.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
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|
公开03表 |
||
单位:广德市民政局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
13,991.61 |
491.57 |
13,500.04 |
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
||||
2010301 |
行政运行 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12,747.05 |
432.8 |
12,314.25 |
|
|
|
||||
20802 |
民政管理事务 |
463 |
231.78 |
231.22 |
|
|
|
||||
2080201 |
行政运行 |
231.78 |
231.78 |
|
|
|
|
||||
2080206 |
社会组织管理 |
68.69 |
|
68.69 |
|
|
|
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.8 |
|
44.8 |
|
|
|
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.74 |
|
117.74 |
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.37 |
128.37 |
|
|
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
|
||||
20807 |
就业补助 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
|
||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
66.46 |
66.46 |
|
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
66.46 |
66.46 |
|
|
|
|
||||
20810 |
社会福利 |
1,597.24 |
|
1,597.24 |
|
|
|
||||
2081001 |
儿童福利 |
261.84 |
|
261.84 |
|
|
|
||||
2081004 |
殡葬 |
143.88 |
|
143.88 |
|
|
|
||||
2081006 |
养老服务 |
1,191.52 |
|
1,191.52 |
|
|
|
||||
20811 |
残疾人事业 |
985.91 |
|
985.91 |
|
|
|
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
985.91 |
|
985.91 |
|
|
|
||||
20819 |
最低生活保障 |
6,052.38 |
|
6,052.38 |
|
|
|
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
574.99 |
|
574.99 |
|
|
|
||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,477.38 |
|
5,477.38 |
|
|
|
||||
20820 |
临时救助 |
132.65 |
|
132.65 |
|
|
|
||||
2082001 |
临时救助支出 |
100 |
|
100 |
|
|
|
||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
32.65 |
|
32.65 |
|
|
|
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
3,024.09 |
|
3,024.09 |
|
|
|
||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,024.09 |
|
3,024.09 |
|
|
|
||||
20825 |
其他生活救助 |
239.13 |
|
239.13 |
|
|
|
||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
239.13 |
|
239.13 |
|
|
|
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.98 |
6.19 |
47.78 |
|
|
|
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53.98 |
6.19 |
47.78 |
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
29.73 |
29.73 |
|
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
||||
229 |
其他支出 |
1,185.19 |
|
1,185.19 |
|
|
|
||||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
62.87 |
|
62.87 |
|
|
|
||||
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
62.87 |
|
62.87 |
|
|
|
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,122.32 |
|
1,122.32 |
|
|
|
||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,122.32 |
|
1,122.32 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
单位:广德市民政局(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,806.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.6 |
0.6 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,185.19 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
12,747.05 |
12,747.05 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
18.51 |
18.51 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
40.26 |
40.26 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1185.19 |
|
1185.19 |
|
||
本年收入合计 |
24 |
13,991.61 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
13,991.61 |
12,806.42 |
1,185.19 |
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
13,991.61 |
总计 |
58 |
13,991.61 |
12,806.42 |
1,185.19 |
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
单位:广德市民政局(本级) |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
12,806.42 |
491.57 |
12,314.85 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.6 |
|
0.6 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
0.6 |
|
0.6 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12,747.05 |
432.8 |
12,314.25 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
463 |
231.78 |
231.22 |
|||||
2080201 |
行政运行 |
231.78 |
231.78 |
|
|||||
2080206 |
社会组织管理 |
68.69 |
|
68.69 |
|||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.8 |
|
44.8 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.74 |
|
117.74 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.37 |
128.37 |
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
78.68 |
78.68 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.13 |
33.13 |
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|||||
20807 |
就业补助 |
3.85 |
|
3.85 |
|||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.85 |
|
3.85 |
|||||
20808 |
抚恤 |
66.46 |
66.46 |
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
66.46 |
66.46 |
|
|||||
20810 |
社会福利 |
1,597.24 |
|
1,597.24 |
|||||
2081001 |
儿童福利 |
261.84 |
|
261.84 |
|||||
2081004 |
殡葬 |
143.88 |
|
143.88 |
|||||
2081006 |
养老服务 |
1,191.52 |
|
1,191.52 |
|||||
20811 |
残疾人事业 |
985.91 |
|
985.91 |
|||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
985.91 |
|
985.91 |
|||||
20819 |
最低生活保障 |
6,052.38 |
|
6,052.38 |
|||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
574.99 |
|
574.99 |
|||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,477.38 |
|
5,477.38 |
|||||
20820 |
临时救助 |
132.65 |
|
132.65 |
|||||
2082001 |
临时救助支出 |
100 |
|
100 |
|||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
32.65 |
|
32.65 |
|||||
20821 |
特困人员救助供养 |
3,024.09 |
|
3,024.09 |
|||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,024.09 |
|
3,024.09 |
|||||
20825 |
其他生活救助 |
239.13 |
|
239.13 |
|||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
239.13 |
|
239.13 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.98 |
6.19 |
47.78 |
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53.98 |
6.19 |
47.78 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
18.51 |
18.51 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.51 |
18.51 |
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.51 |
18.51 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
29.73 |
29.73 |
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
10.53 |
10.53 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
单位:广德市民政局(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
290.87 |
302 |
商品和服务支出 |
37.07 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
80.58 |
30201 |
办公费 |
2.51 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
43.53 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
30103 |
奖金 |
74.91 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.13 |
30206 |
电费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
16.56 |
30207 |
邮电费 |
3 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.57 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.73 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
1.5 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
29.73 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.64 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
84.89 |
30217 |
公务接待费 |
3.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
66.46 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
6.08 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
6.21 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.42 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.77 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.72 |
399 |
其他支出 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
人员经费合计 |
454.4 |
公用经费合计 |
37.07 |
||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:广德市民政局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
合计 |
|
|
|
1,185.19 |
|
1,185.19 |
1,185.19 |
|
1,185.19 |
|
|
|
|
||||||||||
229 |
其他支出 |
|
|
|
1,185.19 |
|
1,185.19 |
1,185.19 |
|
1,185.19 |
|
|
|
|
|||||||||
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
62.87 |
|
62.87 |
62.87 |
|
62.87 |
|
|
|
|
|||||||||
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
|
62.87 |
|
62.87 |
62.87 |
|
62.87 |
|
|
|
|
|||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
1,122.32 |
|
1,122.32 |
1,122.32 |
|
1,122.32 |
|
|
|
|
|||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
1,122.32 |
|
1122.32 |
1,122.32 |
|
1,122.32 |
|
|
|
|
|||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位:广德市民政局(本级) 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:广德市民政局(本级)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 广德市民政局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计13991.61万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计13991.61万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加976.91万元,增长7.51%,主要原因:一是困难群众补贴标准提高;二是上级转移支付项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13991.61万元,其中:财政拨款收入13991.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13991.61万元,其中:基本支出491.57万元,占3.51%;项目支出13500.04万元,占96.49%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计13991.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计13991.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加976.91万元,增长7.51%,主要原因:一是困难群众补贴标准提高;二是上级转移支付项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12806.42万元,占本年支出的91.53%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加825.84万元,增长6.89%。主要原因一是人员工资标准提高;二是上级转移支付增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12806.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.6万元,占0%(可忽略不计);社会保障和就业(类)支出12747.05万元,占99.54%;卫生健康支出(类)支出18.51万元,占0.14%;住房保障(类)支出40.26万元,占0.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9161.18万元,支出决算为12806.42万元,完成年初预算的139.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资标准调整;二是后期上级资金追加。其中:基本支出491.57万元,占3.84%;项目支出12314.85万元,占96.16%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目资金。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为224.95万元,支出决算为231.78万元,完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为70万元,支出决算为68.69万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数合同数压减。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为30万元,支出决算为44.8万元,完成年初预算的149.33%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加了项目资金。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为118.5万元,支出决算为117.74万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算主要原因是压缩开支,减少不必要的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为78.68万元,支出决算为78.68万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.88万元,支出决算为33.13万元,完成年初预算的128.00%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险提标。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.94万元,支出决算为16.56万元,完成年初预算的127.96%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金提标。
9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.85万元,决算数大于预算数的主要原因是外单位调剂项目指标。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.46万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤为按实际发生确定资金项目。
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为60万元,支出决算为261.84万元,完成年初预算的436.40%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为145万元,支出决算为143.88万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的原因是未达到预算估计人数。
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为1112.84万元,支出决算为1191.52万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为798.11万元,支出决算为985.91万元,完成年初预算的123.53%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
15.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为310万元,支出决算为574.99万元,完成年初预算的185.48%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为4050万元,支出决算为5477.38万元,完成年初预算的135.24%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.65万元,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
19.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为1700万元,支出决算为3024.09万元,完成年初预算的177.89%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。
20.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为360.67万元,支出决算为239.13万元,完成年初预算的66.30%,决算数小于预算数的主要原因是补贴人数少于预期。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.51万元,支出决算为53.98万元,完成年初预算的994.10%,决算数大于预算数的主要原因是后期有追加项目资金。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.51万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的100%。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.73万元,支出决算为29.73万元,完成年初预算的100%。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.94万元,支出决算为10.53万元,完成年初预算的81.93%。决算数小于预算数的主要原因是补贴人数及标准未达到预期 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出491.57万元,其中:人员经费454.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费37.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1185.19万元,本年支出1185.19万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.87万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加的上级资金项目。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1122.32万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加的上级资金项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
广德市民政局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,广德市民政局机关运行经费支出37.07万元,比2022年减少5.74万元,下降13.41%,主要原因是财政压减预算以及人员减少。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,广德市民政局政府采购支出总额287.62万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.48万元。授予中小企业合同金额287.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额287.62万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,广德市民政局共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共39个项目,涉及资金13500.04万元。从评价情况看,残疾人两项补贴,解决我市残疾人因残疾产生的生活支出和长期照护支出的困难;城市低保、农村低保和特困人员供养项目,充分落实提标政策,确保应保尽保,应退尽退;临时救助项目确保困难群众求助有门,解决其基本生活困难,应救尽救;福彩公益金用于扶老、助残、救孤、济困等方面,改善社会福利;敬老院管理经费保障适老化工作正常开展;养老服务体系建设提升老年人幸福感、满足感;孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障;城乡社区治理,进一步加强完善村、社区设施建设,社区服务能力较上一年度有所提升,推进社区和谐;公益创投和社工站建设,有效整合资源,以专业服务为支撑,构建多维民政服务模式,打造共治共建共享的社会治理格局。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,单位整体评价良好,资金使用严格遵守各项规定和政策,对困难群众应救尽救,对社会福利事业的发展提供较大帮助。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
第一部分:
我单位在2023年度单位决算中反映“救急难互助社”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。
救急难项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是设立24个村社区救急难互助社;二是救助人次达到471人次。发现的主要问题及原因:一是救助人次绩效目标设置偏小,完成比例过大。下一步改进措施:一是对项目进行分析,合理设置绩效目标和数值。
救急难互助社项目的《项目支出绩效自评表》
第二部分:
2023年度福彩公益金市县分成资金(省级)等39个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件:2023年度项目支出绩效自评表”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年度项目支出绩效自评表
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