索引号: | 11341723003253775x/202411-00042 | 组配分类: | 本部门“三公”经费 |
发布机构: | 市民政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 广德市民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-22 | 发布日期: | 2024-11-22 |
广德市民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
9.44 |
9.41 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
4.75 |
4.73 |
公务用车购置及运行维护费 |
4.69 |
4.68 |
其中:公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行维护费 |
4.69 |
4.68 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
广德市民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算9.44万元,支出决算为9.41万元,完成预算的99.68%;较上年增加1.68万元,增长17.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是22年指标有追减,22年决算数减少使得23年数字增加。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
广德市民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.73万元,占50.27%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.68万元,占49.73%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;较上年无变化。2023年广德市民政局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于进一步规范因公出国(境)管理的实施意见》(县办〔2014〕45号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为4.75万元,支出决算为4.73万元,完成预算的99.58%;较上年减少增加1.12万元,增长23.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是22年指标有追减,22年决算数减少使得23年数字增加。2023年广德市民政局国内公务接待共71批次(其中外事接待0批次),497人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级单位和同级县市区考察接待和康养方面。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》(县办〔2015〕8号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.69万元,支出决算为 4.68万元,完成预算的99.79%;较上年增加0.56万元,增长13.59%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是油价提高和维护费用增加。其中,2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4.69万元,支出决算为4.68万元,完成预算的99.79%;较上年增加0.56万元,增长13.59%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是油价提高和维护费用增加。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于服务对象就医、助学及对困境儿童和流浪乞讨人员进行救助。截至2023年12月31日,广德市民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
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