索引号: | 11341723003253775x/202410-00027 | 组配分类: | 所属单位“三公”经费 |
发布机构: | 市民政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 广德市社会(儿童)福利中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
广德市社会(儿童)福利中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
4.45 |
4.44 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
0.46 |
0.45 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.99 |
3.99 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
广德市社会(儿童)福利中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.45万元,支出决算为4.44万元,完成预算的99.78%,较上年增加0.74万元,增长20%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少0.01万元。决算数较上年增加的主要原因是公务接待增加0.18万元,公务用车运行维护费增加0.56万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
广德市社会(儿童)福利中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.45万元,占10.14%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元,占89.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;较上年无增减,2023年广德市社会(儿童)福利中心因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《关于进一步规范因公出国(境)管理的实施意见》(县办〔2014〕45号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0.46万元,支出决算为0.45万元,完成预算的97.83%;较上年增加0.18万元,增长66.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少一般公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因是本年度实际一般公务活动增多。2023年广德市社会(儿童)福利中心国内公务接待共5批次(其中外事接待0批次),50人次(其中外事接待0人次)。主要是用于单位一般公务活动接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》(县办〔2015〕8号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.45万元,支出决算为4.44万元,完成预算的99.78%;较上年增加0.56万元,增长16.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,倡导选择公共交通出行。决算数较上年增加的主要原因是关爱保护困境儿童业务活动增多。其中,2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4.45万元,支出决算为4.44万元,完成预算的99.78%;较上年增加0.56万元,增长16.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,倡导选择公共交通出行。决算数较上年增加的主要原因是关爱保护困境儿童业务活动增多。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于服务对象的就医、就学及对困境儿童开展关爱保护、慰问等活动。截至2023年12月31日,广德市社会(儿童)福利中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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