索引号: | 003253783/201808-00005 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市司法局 | 主题分类: | |
名称: | 广德县司法局2017年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2018-08-31 | 发布日期: | 2018-08-31 |
索引号: | 003253783/201808-00005 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市司法局 |
主题分类: | |
名称: | 广德县司法局2017年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2018-08-31 |
发布日期: | 2018-08-31 |
第一部分 广德县司法局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策,组织制定全县法行政工作的政策、法规。
(二)制定全县法治宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理和对外法治宣传工作,承担县法治宣传教育工作领导小组办公室有关工作,组织实施全县国家司法考试工作。
(三)负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任,指导监督全县企事业单位法律顾问工作。
(四)指导、监督管理全县法律援助工作,负责司法行政复议和应诉工作。
(五)指导、监督全县基层司法所建设、人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。
(六)负责全县司法行政系统服装、警车管理工作。指导、监督司法行政系统的计划财务工作。
(七)负责全县社区矫正工作的指导、政策并组织实施。
二、机构设置
从决算单位构成看,广德县司法局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,没有增减。
纳入广德县司法局厅局2017年度部门决算编制范围的单位共
司法局1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县司法局本级 |
2 |
|
第二部分 广德县司法局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
部门:广德县司法局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
754.46 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
656.86 |
||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
38.04 |
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
24.79 |
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
34.77 |
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
24 |
754.46 |
本年支出合计 |
58 |
754.46 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
||||
|
30 |
|
|
64 |
|
||||
总计 |
31 |
754.46 |
总计 |
65 |
754.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:广德县司法局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
754.46 |
754.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
514.78 |
514.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040604 |
基层司法业务 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
法律援助 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040610 |
社区矫正 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
部门:广德县司法局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
754.46 |
754.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
514.78 |
514.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040604 |
基层司法业务 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
法律援助 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040610 |
社区矫正 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广德县司法局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
754.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
754.46 |
本年支出合计 |
55 |
754.46 |
754.46 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
754.46 |
总计 |
60 |
754.46 |
754.46 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:广德县司法局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
754.46 |
754.46 |
0.00 |
754.46 |
754.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
656.86 |
656.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
514.78 |
514.78 |
0.00 |
514.78 |
514.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040604 |
基层司法业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
法律援助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040610 |
社区矫正 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广德县司法局 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
461.65 |
302 |
商品和服务支出 |
141.79 |
310 |
其他资本性支出 |
8.48 |
30101 |
基本工资 |
140.95 |
30201 |
办公费 |
17.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
140.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.48 |
30103 |
奖金 |
13.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
24.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.78 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.59 |
30207 |
邮电费 |
4.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
20.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
105.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.54 |
30211 |
差旅费 |
18.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
9.65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
77.81 |
30213 |
维修(护)费 |
2.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
7.65 |
30216 |
培训费 |
2.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.27 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
12.43 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
1.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37.49 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
34.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
11.34 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.09 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.13 |
|
|
|
人员经费合计 |
604.19 |
公用经费合计 |
150.27 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:广德县司法局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:广德县司法局没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:广德县司法局 单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
31.00 |
12.38 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
11.00 |
4.27 |
公务用车购置及运行费 |
20.00 |
8.11 |
其中:公务用车运行维护费 |
20.00 |
8.11 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 广德县司法局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计754.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计754.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加165.35万元,增长28.07%,主要原因:一是2017年将机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障支出等支出列入了部门决算;二是2017年提前下达中央和省政法转移81万元列入了部门预算;三是增加乡镇专职调解人员经费19.08万元;四是法律援助经费县级配套增加22万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计754.46万元,其中:财政拨款收入754.46万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计754.46万元,全部为基本支出754.46万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计754.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计754.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加165.35万元,增长28.07%,主要原因:一是2017年将机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障支出等支出列入了部门决算;二是2017年提前下达中央和省政法转移81万元列入了部门预算;三是增加乡镇专职调解人员经费19.08万元;四是法律援助经费县级配套增加22万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入754.46万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加165.35司法局万元,增长28.07%。主要原因一是2017年将机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障支出等支出列入了部门决算;二是2017年提前下达中央和省政法转移81万元列入了部门预算;三是增加乡镇专职调解人员经费19.08万元;四是增加法律援助经费22万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出754.46万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加165.35万元,增长28.07%。主要原因一是一是2017年将机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障支出等支出列入了部门决算;二是2017年提前下达中央和省政法转移81万元列入了部门预算;三是增加乡镇专职调解人员经费19.08万元;四是法律援助经费县级配套增加22万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出754.46万元,主要用于以下方面:公共安全支出656.86万元,占87.06%;社会保障和就业支出38.04万元,占5.04%;医疗卫生和计划生育支出24.79万元,占3.29%;住房保障(类)支出34.77万元,占4.61%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.9万元,支出决算为754.46万元,完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员增资;二是年中追加了部分专项支出。其中:基本支出754.46万元,占100%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为428.08万元,支出决算为514.78万元,完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资。
2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算数为4万元,完成年初预算的100%。
3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为30万元,支出决算为49.08万元,完成年初预算的163.6%,决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇专职调解人员经费19.08万元。
4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。
5.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为34万元,支出决算为34万元,完成年初预算的100%。
6.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为0万元(代编),支出决算为28万元,决算数大于预算数的主要原因是年中县财政追加法律援助县级配套资金。
7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.37万元,支出决算为35.25万元,完成年初预算的60.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中县财政追加退休人员养老金。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.66万元,支出决算为23.66万元,完成年初预算的100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.36万元,支出决算为34.77万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出754.46万元,其中人员经费604.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费150.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
广德县司法局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,广德县司法局机关运行经费支出150.27万元,比2016年增加64.56万元,增长75.32%,主要原因一是2017年提前下达中央和省政法转移列入了部门预算;二是增加乡镇专职调解人员经费;四是增加法律援助经费县级配套资金。
(二)政府采购情况
2017年度,广德县司法局政府采购支出总额8.48万元,其中:政府采购货物支出8.48万元。授予中小企业合同金额8.48万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额8.48万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日,广德县司法局共有车辆7辆,全部为执法执勤车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度,广德县司法局组织对“法律援助经费”开展了重点绩效评价,涉及资金57万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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