一、县经济和信息化委员会的主要职能
(一)贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化的融合。
(二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。
(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
(五)组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
(六)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。
(七)拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。
(八)负责中小企业和非公有制经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。
(九)统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。
(十)承办县政府交办的其他事项。
二、内设机构
县经济和信息化委员会设6个职能科室。
办公室、经济运行科(中小企业服务中心)、信息化办公室(行业管理办公室)、资源能源科(墙改办公室)、投资与技术进步科、行政服务科。
三、预算情况说明
2016年财政预算拨款255.1万元,其中在职人员工资支出143.5万元,离退休人员工资支出43万元,扣除两大项支出,其余部分用于单位全年日常开销。
四、三公经费情况说明
今年三公经费比去年有所下降,主要原因是压缩开支,杜绝不合理支出。
附表12 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 |
部门: |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
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一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
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(二)国防支出 |
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二、本年收入 |
255.1 |
(三)公共安全支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
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(四)教育支出 |
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经常收入预算拨款 |
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(五)科学技术支出 |
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国库管理非税收入 |
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(六)文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(七)社会保障和就业支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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(十五) 资源勘探电力信息等 |
255.1 |
255.1 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
255.1 |
支出总计 |
255.1 |
255.1 |
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
附表13 |
2016年部门一般公共预算支出预算表 |
部门: |
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
255.1 |
255.1 |
|
215 |
资源勘探信息支出 |
|
255.1 |
|
2150501 |
行政运行 |
255.1 |
255.1 |
|
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合计 |
255.1 |
255.1 |
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表14 |
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
301 |
工资福利支出 |
143.5 |
30101 |
基本工资 |
69.8 |
30102 |
津贴补贴 |
73.7 |
30103 |
奖金 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
|
302 |
商品和服务支出 |
32.9 |
30201 |
办公费 |
4.1 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
邮电费 |
1.7 |
30206 |
差旅费 |
8.2 |
30207 |
培训费 |
3.5 |
30208 |
公务接待费 |
6 |
30209 |
公务用车费 |
9.3 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.7 |
30301 |
离退休费 |
43 |
30302 |
住房公积金 |
29.6 |
30203 |
提租补贴 |
5.7 |
30204 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.4 |
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合计 |
255.1 |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表16 |
2016年部门收支预算总表 |
部门: |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
255.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等 |
255.1 |
附属单位上缴收入 |
|
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其他 |
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本年收入合计 |
255.1 |
本年支出合计 |
255.1 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
255.1 |
支出总计 |
255.1 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
附表17 |
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2016年部门收入预算总表 |
部门: |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
合计 |
255.1 |
|
255.1 |
|
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215 |
资源勘探信息支出 |
255.1 |
|
255.1 |
|
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2150501 |
行政运行 |
255.1 |
|
255.1 |
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合计 |
255.1 |
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255.1 |
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注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表18 |
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2016年部门支出预算总表 |
部门: |
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
255.1 |
255.1 |
|
215 |
资源勘探信息支出 |
255.1 |
255.1 |
|
2150501 |
行政运行 |
255.1 |
255.1 |
|
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合计 |
255.1 |
255.1 |
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注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表19 |
2016年部门“三公”经费预算表 |
部门: |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
17.3 |
因公出国(境)费 |
2 |
公务接待费 |
6 |
公务用车购置及运行费 |
9.3 |
其中:公务用车运行费 |
9.3 |
公务用车购置费 |
|
2016年“三公”经费预算支出17.3万元,其中因公出国(境)2万元,公务接待6万元,公务车辆购置及运行维护费9.3万元。
一、公务接待预算支出6万元,比去年同期下降20%,主要用于接待上级单位调研指导工作和招商引资及会议等,经费使用严格按照中央“八项”规定和省政府30条、《党政机关厉行节约及反对浪费的条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》(县办【2015】号)文件要求执行。
二、公务用车购置及运行预算支出9.3万元,其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费9.3万元,主要是油费、维护费、过路费、保险费等支出,经费使用严格按规定执行,合理调度,压缩单位日常公务用车。
附表15 |
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2016年部门政府性基金预算收支预算表 |
部门:广德县经信委 |
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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合计 |
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注:本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
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