索引号: | 00325390-0/201702-00006 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市发改委(市粮储局) | 主题分类: | |
名称: | 广德县发改委2014年决算表 | 文号: | |
生成日期: | 2015-08-03 | 发布日期: | 2015-08-03 |
索引号: | 00325390-0/201702-00006 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市发改委(市粮储局) |
主题分类: | |
名称: | 广德县发改委2014年决算表 |
文号: | |
生成日期: | 2015-08-03 |
发布日期: | 2015-08-03 |
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 0.00 | 11,900,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 11,900,552.00 | 一、基本支出 | 60 | 0.00 | 11,900,552.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 0.00 | 2,944,551.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 0.00 | 8,956,001.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 11,900,552.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,694,122.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 688,901.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 1,250,429.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 8,267,100.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 0.00 | 11,900,552.00 | 本年支出合计 | 83 | 0.00 | 11,900,552.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 0.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 0.00 | 11,900,552.00 | 总计 | 95 | 0.00 | 11,900,552.00 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||
— 1 — | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 0.00 | 11,900,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,944,551.00 | 2,944,551.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,956,001.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 1,694,122.00 | 1,694,122.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 688,901.00 | 688,901.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 1,250,429.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 8,267,100.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 0.00 | 11,900,552.00 | 本年支出合计 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 0.00 | 11,900,552.00 | 支出总计 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
— 1 — | |||||||||||||||||||
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,944,551.00 | 2,944,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,956,001.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 2.%d — | |||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,944,551.00 | 2,944,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,956,001.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—3.%d — | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,944,551.00 | 2,944,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,956,001.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — | |||||||||
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,944,551.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 5.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
20104 | 发展与改革事务 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010401 | 行政运行 | 2,944,551.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— 6.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 2,944,551.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 2,944,551.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,552.00 | 11,900,552.00 | 2,944,551.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,944,551.00 | 2,944,551.00 | 0.00 | 0.00 | 2,944,551.00 | 2,944,551.00 | 2,944,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,956,001.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 8,956,001.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 11.%d — | |||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,944,551.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 12.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
20104 | 发展与改革事务 | 11,900,552.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010401 | 行政运行 | 2,944,551.00 | 1,694,122.00 | 487,020.00 | 1,068,783.00 | 75,800.00 | 31,319.00 | — | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,429.00 | 0.00 | 763,725.00 | 0.00 | 141,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,957.00 | 43,848.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,956,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,901.00 | 43,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,626.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 30,063.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 13.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债简表 | |||||||||||||||
财决12表 | |||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
行政单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 企业化管理事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 民间非营利组织 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | ||||
一、资产合计 | 1 | 1,420,697.00 | 2,003,464.00 | 一、资产合计 | 51 | 0.00 | 0.00 | 一、资产合计 | 101 | 0.00 | 0.00 | 一、资产合计 | 151 | 0.00 | 0.00 |
流动资产 | 2 | 543,670.00 | 1,126,437.00 | 流动资产 | 52 | 0.00 | 0.00 | 流动资产 | 102 | 0.00 | 0.00 | 流动资产 | 152 | 0.00 | 0.00 |
库存现金 | 3 | 584.00 | 938.00 | 库存现金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 货币资金 | 103 | 0.00 | 0.00 | 货币资金 | 153 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4 | 434,586.00 | 1,116,999.00 | 银行存款 | 54 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 104 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 154 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 5 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 55 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 105 | 0.00 | 0.00 | 应收款项 | 155 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 财政应返还额度 | 56 | 0.00 | 0.00 | 应收账款 | 106 | 0.00 | 0.00 | 预付账款 | 156 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 57 | 0.00 | 0.00 | 应收补贴款 | 107 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 157 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 8 | 108,500.00 | 8,500.00 | 应收账款 | 58 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 108 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 158 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预付账款 | 59 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 109 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 159 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 10 | 877,027.00 | 877,027.00 | 其他应收款 | 60 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 110 | 0.00 | 0.00 | 固定资产原价 | 160 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原价 | 11 | 877,027.00 | 877,027.00 | 存货 | 61 | 0.00 | 0.00 | 固定资产原价 | 111 | 0.00 | 0.00 | 减:累计折旧 | 161 | 0.00 | 0.00 |
减:固定资产累计折旧 | 12 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 62 | 0.00 | 0.00 | 减:累计折旧 | 112 | 0.00 | 0.00 | 固定资产净值 | 162 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 63 | 0.00 | 0.00 | 固定资产净值 | 113 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 163 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 固定资产 | 64 | 0.00 | 0.00 | 减:固定资产减值准备 | 114 | 0.00 | 0.00 | 文物文化资产 | 164 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原价 | 15 | 0.00 | 0.00 | 固定资产原价 | 65 | 0.00 | 0.00 | 固定资产净额 | 115 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 165 | 0.00 | 0.00 |
减:累计摊销 | 16 | 0.00 | 0.00 | 减:累计折旧 | 66 | 0.00 | 0.00 | 工程物资 | 116 | 0.00 | 0.00 | 固定资产清理 | 166 | 0.00 | 0.00 |
待处理财产损溢 | 17 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 67 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 117 | 0.00 | 0.00 | 受托代理资产 | 167 | 0.00 | 0.00 |
政府储备物资 | 18 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 68 | 0.00 | 0.00 | 固定资产清理 | 118 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 168 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施 | 19 | 0.00 | 0.00 | 无形资产原价 | 69 | 0.00 | 0.00 | 待处理固定资产净损失 | 119 | 0.00 | 0.00 | 169 | |||
公共基础设施原价 | 20 | 0.00 | 0.00 | 减:累计摊销 | 70 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 120 | 0.00 | 0.00 | 170 | |||
减:公共基础设施累计折旧 | 21 | 0.00 | 0.00 | 待处置资产损溢 | 71 | 0.00 | 0.00 | 递延税款借项 | 121 | 0.00 | 0.00 | 171 | |||
公共基础设施在建工程 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 72 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 122 | 0.00 | 0.00 | 172 | |||
受托代理资产 | 23 | 0.00 | 0.00 | 73 | 123 | 173 | |||||||||
二、负债合计 | 24 | 543,670.00 | 1,126,437.00 | 二、负债合计 | 74 | 0.00 | 0.00 | 二、负债合计 | 124 | 0.00 | 0.00 | 二、负债合计 | 174 | 0.00 | 0.00 |
流动负债 | 25 | 543,670.00 | 1,126,437.00 | 流动负债 | 75 | 0.00 | 0.00 | 流动负债 | 125 | 0.00 | 0.00 | 流动负债 | 175 | 0.00 | 0.00 |
应缴财政款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 76 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 126 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 176 | 0.00 | 0.00 |
应缴税费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 应缴税费 | 77 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 127 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 177 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 应缴国库款 | 78 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 128 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 178 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政专户款 | 79 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 129 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 179 | 0.00 | 0.00 |
应付政府补贴款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 80 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 130 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 180 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 31 | 543,670.00 | 1,126,437.00 | 应付票据 | 81 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 131 | 0.00 | 0.00 | 长期负债 | 181 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 32 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 82 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 132 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 182 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 83 | 0.00 | 0.00 | 长期负债 | 133 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 183 | 0.00 | 0.00 |
受托代理负债 | 34 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 | 递延税款贷项 | 134 | 0.00 | 0.00 | 其他长期负债 | 184 | 0.00 | 0.00 |
35 | 其他流动负债 | 85 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 135 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 185 | 0.00 | 0.00 | |||
36 | 长期借款 | 86 | 0.00 | 0.00 | 136 | 186 | |||||||||
37 | 长期应付款 | 87 | 0.00 | 0.00 | 三、少数股东权益 | 137 | 0.00 | 0.00 | 187 | ||||||
38 | 88 | 138 | 188 | ||||||||||||
三、净资产合计 | 39 | 877,027.00 | 877,027.00 | 三、净资产合计 | 89 | 0.00 | 0.00 | 四、所有者权益合计 | 139 | 0.00 | 0.00 | 三、净资产合计 | 189 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款结转 | 40 | 0.00 | 0.00 | 事业基金 | 90 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(股本) | 140 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 190 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款结余 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非流动资产基金 | 91 | 0.00 | 0.00 | 其中:国家资本 | 141 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 191 | 0.00 | 0.00 |
其他资金结转结余 | 42 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 92 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 142 | 0.00 | 0.00 | 192 | |||
其中:项目结转 | 43 | 0.00 | 0.00 | 修购基金 | 93 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 143 | 0.00 | 0.00 | 193 | |||
资产基金 | 44 | 877,027.00 | 877,027.00 | 职工福利基金 | 94 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 144 | 0.00 | 0.00 | 194 | |||
待偿债净资产 | 45 | 0.00 | 0.00 | 其他专用基金 | 95 | 0.00 | 0.00 | 145 | 195 | ||||||
46 | 财政补助结转 | 96 | 0.00 | 0.00 | 146 | 资产总计 | 196 | 1,420,697.00 | 2,003,464.00 | ||||||
47 | 财政补助结余 | 97 | 0.00 | 0.00 | 147 | 负债总计 | 197 | 543,670.00 | 1,126,437.00 | ||||||
48 | 非财政补助结转 | 98 | 0.00 | 0.00 | 148 | 净资产总计 | 198 | 877,027.00 | 877,027.00 | ||||||
49 | 非财政补助结余 | 99 | 0.00 | 0.00 | 149 | 199 | |||||||||
50 | 其他净资产 | 100 | 0.00 | 0.00 | 150 | 国有资产总量 | 200 | 877,027.00 | 877,027.00 | ||||||
— 20 — | |||||||||||||||
资产情况表 | ||||||||||||
财决附03表 | ||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | 补充资料 | ||||||||
年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 行次 | 9 | |
资产总额 | 1 | — | — | — | — | 1,420,697.00 | — | — | 2,003,464.00 | 一、本年坏账损失金额 | 25 | 0.00 |
一、流动资产 | 2 | — | — | — | — | 543,670.00 | — | — | 1,126,437.00 | 二、危房面积(平方米) | 26 | — |
二、固定资产 | 3 | — | — | — | — | 877,027.00 | 0.00 | 0.00 | 877,027.00 | (一)上年年末数 | 27 | 0.00 |
(一)房屋(平方米) | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)本年增加数 | 28 | 0.00 |
1.办公用房 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (三)本年减少数 | 29 | 0.00 |
2.业务用房 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:本年修复数 | 30 | 0.00 |
3.其他 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (四)年末数 | 31 | 0.00 |
(二)汽车(台、辆) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) | 32 | 0.00 |
1.轿车 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) | 33 | 0.00 |
2.越野车 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、年末单位已确权土地面积(平方米) | 34 | 0.00 |
3.小型载客汽车 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) | 35 | 1 |
4.大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 36 | 0 |
5.其他车型 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 37 | 1 |
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 38 | 0 |
1.单价20万元(含)-50万元 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 39 | 0 |
2.单价50万元(含)-200万元 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.其他用车 | 40 | 0 |
3.单价200万元(含)以上 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | ||
(四)其他固定资产 | 18 | — | — | — | — | 672,027.00 | 0.00 | 0.00 | 672,027.00 | 42 | ||
减:累计折旧及减值准备 | 19 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | ||
三、长期投资 | 20 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | ||
四、在建工程 | 21 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | ||
五、无形资产 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | ||
减:累计摊销 | 23 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | ||
六、其他资产 | 24 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | ||
— 23 — | ||||||||||||
基本数字表 | |||||||||||||||||||||||||||
财决附03表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年末机构数(个) | 编制人数 | 年末实有人数 | 其中: | 年末学生人数 | ||||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款开支人数 | 公共预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||
小计 | 参照公务员法管理人员 | 财政补助 | 经费自理 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
合计 | 1 | 22 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 55 | 35 | 0 | 20 | 55 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1 | 22 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 55 | 35 | 0 | 20 | 55 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1 | 22 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 55 | 35 | 0 | 20 | 55 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010401 | 行政运行 | 1 | 22 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 55 | 35 | 0 | 20 | 55 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
— 25.%d — | |||||||||||||||||||||||||||
机构人员情况表 | |||||||||||
财决附06表 | |||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 单位:人、个 | |||||||||
项 目 | 行次 | 编制人数 | 年末实有人数 | 项 目 | 行次 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | ||||
合计 | 公共预算财政拨款(补助)开支人数 | 经费自理人数 | |||||||||
小计 | 政府性基金开支人数 | 其他 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 栏 次 | 7 | 8 | ||
人员情况 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 机构情况 | 22 | ─ | — |
一、在职人员(人) | 2 | 22 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 一、单位机构数(个) | 23 | 1 | 1 |
(一)行政 | 3 | 14 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | (一)行政 | 24 | 1 | 1 |
1.机关人员 | 4 | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.共产党机关 | 25 | 0 | 0 |
(1)共产党机关人员 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.政府机关 | 26 | 1 | 1 |
(2)政府机关人员 | 6 | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.人大机关 | 27 | 0 | 0 |
(3)人大机关人员 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.政协机关 | 28 | 0 | 0 |
(4)政协机关人员 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.群众团体 | 29 | 0 | 0 |
(5)群众团体人员 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.民主党派 | 30 | 0 | 0 |
(6)民主党派人员 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.政法机关 | 31 | 0 | 0 |
(7)政法机关人员 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (二)事业 | 32 | 0 | 0 |
2.工勤人员 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.参照公务员法管理 | 33 | 0 | 0 |
(二)事业 | 13 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.财政补助 | 34 | 0 | 0 |
1.参照公务员法管理人员 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.经费自理 | 35 | 0 | 0 |
2.财政补助人员 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (三)其他 | 36 | — | 0 |
3.经费自理人员 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
二、离退休人员(人) | 17 | — | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
(一)离休人员 | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
(二)退休人员 | 19 | ─ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
三、其他人员(人) | 20 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
四、遗属人员(人) | 21 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
— 26 — | |||||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广德县发展和改革委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 585,700.00 | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 585,700.00 | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | |||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 585,700.00 | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | |||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 585,700.00 | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 0.00 | 0.00 | 387,200.00 | 387,200.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | |||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 1 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次,共 | 0.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||
— 42.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||
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