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市发改委(市粮储局)
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索引号: 00325390-0/201702-00006 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市发改委(市粮储局) 主题分类:
名称: 广德县发改委2014年决算表 文号:
生成日期: 2015-08-03 发布日期: 2015-08-03
索引号: 00325390-0/201702-00006
组配分类: 本部门决算
发布机构: 市发改委(市粮储局)
主题分类:
名称: 广德县发改委2014年决算表
文号:
生成日期: 2015-08-03
发布日期: 2015-08-03
广德县发改委2014年决算表
发布时间:2015-08-03 00:00 来源:发改委 浏览次数: 字体:[ ]
  
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 0.00 11,900,552.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 11,900,552.00 一、基本支出 60 0.00 11,900,552.00
  其中:政府性基金 2 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 0.00 2,944,551.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 0.00 8,956,001.00
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
  8     八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
  10     十、节能环保支出 46 0.00 0.00   69    
  11     十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 11,900,552.00
  13     十三、交通运输支出 49 0.00 0.00   工资福利支出 72 1,694,122.00
  14     十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00   商品和服务支出 73 688,901.00
  15     十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 74 1,250,429.00
  16     十六、金融支出 52 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00   赠与 76 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00   债务利息支出 77 0.00
  19     十九、住房保障支出 55 0.00 0.00   基本建设支出 78 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00   其他资本性支出 79 8,267,100.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00
  22     二十二、其他支出 58 0.00 0.00   其他支出 81 0.00
  23       59       82    
本年收入合计 24 0.00 11,900,552.00 本年支出合计 83 0.00 11,900,552.00
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30         年末结转和结余 89 0.00 0.00
  31           基本支出结转 90 0.00
  32           项目支出结转和结余 91 0.00
  33           经营结余 92 0.00
  34       93    
  35       94    
总计 36 0.00 11,900,552.00 总计 95 0.00 11,900,552.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                
— 1 —
  
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2       3 4 5 6 7 8       9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 0.00 11,900,552.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 一、基本支出 54 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 0.00 0.00 0.00 2,944,551.00 2,944,551.00 0.00
  3     三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 0.00 0.00 0.00 8,956,001.00 8,956,001.00 0.00
  4     四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  5     五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6     六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7     七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60            
  8     八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61            
  9     九、医疗卫生支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62            
  10     十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63            
  11     十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12     十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 1,694,122.00 1,694,122.00 0.00
  13     十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 688,901.00 688,901.00 0.00
  14     十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 1,250,429.00 1,250,429.00 0.00
  15     十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16     十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     赠与 69 0.00 0.00 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
  19     十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 72 8,267,100.00 8,267,100.00 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
  21     二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  22     二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75            
  23       53               76            
本年收入合计 24 0.00 11,900,552.00 本年支出合计 77 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00
  25       78            
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00      项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29       82            
收入总计 30 0.00 11,900,552.00 支出总计 83 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                              
— 1 —
  
收入支出决算表
财决02表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,944,551.00 2,944,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,956,001.00 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                               
                                               
                                               
                                               
— 2.%d —
  
收入决算表
财决03表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 2,944,551.00 2,944,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 8,956,001.00 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
                     
—3.%d —
  
支出决算表
财决04表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 2,944,551.00 2,944,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 8,956,001.00 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
— 4.%d —
  
支出决算明细表
财决05表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 2,944,551.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
注:本表为自动生成表。                                                                                                                                                                                                      
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基本支出决算明细表
财决05-1表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
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合计 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 2,944,551.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
— 6.%d —
  
公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 2,944,551.00 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 2,944,551.00 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 0.00 0.00 11,900,552.00 11,900,552.00 2,944,551.00 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,944,551.00 2,944,551.00 0.00 0.00 2,944,551.00 2,944,551.00 2,944,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8,956,001.00 8,956,001.00 0.00 0.00 8,956,001.00 8,956,001.00 0.00 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                       
                                       
                                       
— 11.%d —
  
公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 2,944,551.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
注:本表为自动生成表。                                                                                                                                                                                                      
— 12.%d —
  
公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11,900,552.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 2,944,551.00 1,694,122.00 487,020.00 1,068,783.00 75,800.00 31,319.00 0.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,429.00 0.00 763,725.00 0.00 141,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,957.00 43,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 8,956,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688,901.00 43,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.00 0.00 0.00 5,252.00 0.00 0.00 0.00 650.00 30,063.00 198,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,200.00 0.00 0.00 8,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,267,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
— 13.%d —
  
资产负债简表
财决12表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6  栏次   7  8 
一、资产合计 1 1,420,697.00 2,003,464.00 一、资产合计 51 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 543,670.00 1,126,437.00     流动资产 52 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 584.00 938.00       库存现金 53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 434,586.00 1,116,999.00       银行存款 54 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 108,500.00 8,500.00       应收账款 58 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 877,027.00 877,027.00       其他应收款 60 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 877,027.00 877,027.00       存货 61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
      减:固定资产累计折 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00     固定资产 64 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00       固定资产原价 65 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00   169    
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00   170    
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00   171    
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00   172    
    受托代理资产 23 0.00 0.00   73       123       173    
二、负债合计 24 543,670.00 1,126,437.00 二、负债合计 74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 543,670.00 1,126,437.00     流动负债 75 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 543,670.00 1,126,437.00       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
  35           其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
  36         长期借款 86 0.00 0.00   136       186    
  37         长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00   187    
  38       88       138       188    
三、净资产合计 39 877,027.00 877,027.00 三、净资产合计 89 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00   192    
      其中:项目结转 43 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00   193    
    资产基金 44 877,027.00 877,027.00       职工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00   194    
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00   145       195    
  46         财政补助结转 96 0.00 0.00   146     资产总计 196 1,420,697.00 2,003,464.00
  47         财政补助结余 97 0.00 0.00   147     负债总计 197 543,670.00 1,126,437.00
  48         非财政补助结转 98 0.00 0.00   148     净资产总计 198 877,027.00 877,027.00
  49         非财政补助结余 99 0.00 0.00   149       199    
  50         其他净资产 100 0.00 0.00   150     国有资产总量 200 877,027.00 877,027.00
— 20 —
  
资产情况表
财决附03表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项  目 行次 数量 价值 补充资料 
年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 本年减少 年末数
栏  次   1 2 3 4 5 6 7 8 栏  次 行次 9
资产总额 1 1,420,697.00 2,003,464.00 一、本年坏账损失金额 25 0.00
一、流动资产 2 543,670.00 1,126,437.00 二、危房面积(平方米) 26
二、固定资产 3 877,027.00 0.00 0.00 877,027.00    (一)上年年末数 27 0.00
  (一)房屋(平方米) 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    (二)本年增加数 28 0.00
        1.办公用房 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    (三)本年减少数 29 0.00
      2.业务用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          其中:本年修复数 30 0.00
      3.其他 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    (四)年末数 31 0.00
  (二)汽车(台、辆) 8 1 0 0 1 205,000.00 0.00 0.00 205,000.00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 32 0.00
        1.轿车 9 1 0 0 1 205,000.00 0.00 0.00 205,000.00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 33 0.00
        2.越野车 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 34 0.00
        3.小型载客汽车 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) 35 1
        4.大中型载客汽车 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00      1.副部(省)级及以上领导用车 36 0
        5.其他车型 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00      2.一般公务用车 37 1
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00      3.一般执法执勤用车 38 0
        1.单价20万元(含)-50万元 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00      4.特种专业技术用车 39 0
        2.单价50万元(含)-200万元 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00      5.其他用车 40 0
        3.单价200万元(含)以上 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00   41  
   (四)其他固定资产 18 672,027.00 0.00 0.00 672,027.00   42  
减:累计折旧及减值准备 19 0.00 0.00 0.00 0.00   43  
三、长期投资 20 0.00 0.00 0.00 0.00   44  
四、在建工程 21 0.00 0.00 0.00 0.00   45  
五、无形资产 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00   46  
减:累计摊销 23 0.00 0.00 0.00 0.00   47  
六、其他资产 24 0.00 0.00 0.00 0.00   48  
— 23 —
  
基本数字表
财决附03表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 单位:人
项目 年末机构数(个) 编制人数 年末实有人数 其中: 年末学生人数
公共预算财政拨款开支人数 公共预算财政补助开支人数 经费自理人数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员
小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 1 22 14 8 0 8 0 55 35 0 20 55 35 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 1 22 14 8 0 8 0 55 35 0 20 55 35 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20104 发展与改革事务 1 22 14 8 0 8 0 55 35 0 20 55 35 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010401   行政运行 1 22 14 8 0 8 0 55 35 0 20 55 35 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
— 25.%d —
  
机构人员情况表
财决附06表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 单位:人、个
    行次 编制人数 年末实有人数     行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
      1 2 3 4 5 6       7 8
人员情况 1 机构情况 22
一、在职人员(人) 2 22 35 35 0 0 0 一、单位机构数(个) 23 1 1
  (一)行政 3 14 27 27 0 0 0   (一)行政 24 1 1
        1.机关人员 4 13 26 26 0 0 0         1.共产党机关 25 0 0
          (1)共产党机关人员 5 0 0 0 0 0 0         2.政府机关 26 1 1
          (2)政府机关人员 6 13 26 26 0 0 0         3.人大机关 27 0 0
          (3)人大机关人员 7 0 0 0 0 0 0         4.政协机关 28 0 0
          (4)政协机关人员 8 0 0 0 0 0 0         5.群众团体 29 0 0
          (5)群众团体人员 9 0 0 0 0 0 0         6.民主党派 30 0 0
          (6)民主党派人员 10 0 0 0 0 0 0         7.政法机关 31 0 0
          (7)政法机关人员 11 0 0 0 0 0 0   (二)事业 32 0 0
        2.工勤人员 12 1 1 1 0 0 0         1.参照公务员法管理 33 0 0
  (二)事业 13 8 8 8 0 0 0         2.财政补助 34 0 0
        1.参照公务员法管理人员 14 0 8 8 0 0 0         3.经费自理  35 0 0
        2.财政补助人员 15 8 0 0 0 0 0   (三)其他 36 0
        3.经费自理人员 16 0 0 0 0 0 0   37    
二、离退休人员(人) 17 20 20 0 0 0   38    
  (一)离休人员 18 0 0 0 0 0   39    
  (二)退休人员 19 20 20 0 0 0   40    
三、其他人员(人) 20 0 0 0 0 0   41    
四、遗属人员(人) 21 0 0 0 0 0   42    
— 26 —
  
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:广德县发展和改革委员会 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 585,700.00 585,700.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 198,500.00 198,500.00
201 一般公共服务支出 585,700.00 585,700.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 198,500.00 198,500.00
20104 发展与改革事务 585,700.00 585,700.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 198,500.00 198,500.00
2010499   其他发展与改革事务支出 585,700.00 585,700.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 0.00 0.00 387,200.00 387,200.00 198,500.00 198,500.00
                           
                           
                           
                           
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次, 0 人次,共 0.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。  
— 42.%d —