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市数据资源局(市政务服务局)
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索引号: 734968045/20160225-00008 组配分类: 本部门决算情况
发布机构: 市数据资源局(市政务服务局) 主题分类:
名称: 广德县政务服务中心2015年度部门决算情况 文号:
生成日期: 2016-08-24 发布日期: 2016-08-24
索引号: 734968045/20160225-00008
组配分类: 本部门决算情况
发布机构: 市数据资源局(市政务服务局)
主题分类:
名称: 广德县政务服务中心2015年度部门决算情况
文号:
生成日期: 2016-08-24
发布日期: 2016-08-24
广德县政务服务中心2015年度部门决算情况
发布时间:2016-08-24 00:00 来源:县政务服务中心 浏览次数: 字体:[ ]

广德县政务服务中心2015年度部门决算情况说明

一、 部门主要职责

    广德县人民政府政务服务中心为行政机构,县公共资源交易中心为政务服务中心下属副科级财政全额拨款事业单位。
   1、政务服务中心主要职责:(1)代表县委、县政府履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目和各类经济组织、城乡居民申领有关证照所必需的行政审批事项的组织、协调、监督、管理和服务职责;(2)履行12345县长热线电话和行政效能监察的职责;(3)负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和考核管理以及重大事项的协调办理,为各窗口开展业务提供后勤保障服务;(4)负责指导乡镇参与审批办证服务事项相关工作。
   2、公共资源交易中心主要职责:(1)在县公共资源交易监督管理委员会领导下,统一公共资源交易市场平台,履行对本县的建设项目、国土资源和国有、集体资产的产权转让、政府采购、政府特许经营权等公共资源交易事项的组织、办理和服务;(2)收集、汇总和发布公共资源交易政策法规和各类交易信息;(3)根据国家、省、市有关法律、法规、规章和政策制订有形市场相关交易制度。
二、部门概况

     广德县政务服务中心前身是县行政服务中心,成立于2002年10月,并于2006年12月底重新挂牌,综合了行政审批、公共资源交易、县长热线三大职能。2012年4月,经省编办批准,更名为广德县人民政府政务服务中心。目前全县43个部门在中心进驻了30个窗口,窗口工作人员233人,机关人员30人。中心内设两办(办公室、县长热线办公室)、三科(业务科、督查科、政务公开科)、三个分中心(建设项目招投标分中心、国土资源交易分中心、政府采购分中心)。

三、2015年主要工作
    2015年,中心将按照县委、县政府的要求和部署,以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,继续贯彻落实中办 22 号和皖办 37 号文件精神,突出审批创新、服务创优、审批效能和标准化管理,以提升效率为出发点,不断优化行政审批平台;以公平公正为着眼点,不断规范公共资源交易平台;以关注民生为落脚点,不断提升县长热线平台;以改进作风为切入点,不断加强自身建设,打造便民扶商的优质服务平台,优化全县经济社会发展环境。
 四、2015年决算总体情况
    2015年财政决算收入总额516.63万元,部门支出总额516.63万元,主要用于一般公共服务支出。

 

政务服务中心2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计516.62万元,支出总计516.62万元。与2014年相比,收、支总计各增加19.4万元,增长3.7%,主要原因是人员经费增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计516.62万元,其中:财政拨款收入516.62万元,占100%.

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计516.62万元,其中:基本支出516.62万元,占100%.

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计516.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计516.62万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加19.4万元,增长3.7%,主要原因是人员经费增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出516.62万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加516.62万元,增长3.7%。主要原因是人员经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为516.62万元,支出决算为516.62万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。其中基本支出516.62万元,占88%

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出516.62万元,其中人员经费251.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金;公用经费265.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 政务服务中心2015年度没有政府性基金收入和支出。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表

财决01表

编制单位:广德县人民政府政务服务中心

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

516.63

一、一般公共服务支出

516.63

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

516.63

本年支出合计

516.63

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

516.63

总计

516.63

 

收入决算表

 

财决03表

编制单位:广德县人民政府政务服务中心

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

财决01表

编制单位:广德县人民政府政务服务中心

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

516.63

一、一般公共服务支出

516.63

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

516.63

本年支出合计

516.63

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

516.63

总计

516.63

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

财决04表

编制单位:广德县人民政府政务服务中心

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

516.63

516.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位:广德县人民政府政务服务中心

2015年度

 

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

516.63

516.63

0.00

201

一般公共服务支出

516.63

516.63

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

516.63

516.63

0.00

2010301

  行政运行

516.63

516.63

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

部门:广德县人民政府政务服务中心

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏    次

1

2

3

合    计

516.63

251.40

265.22

301

工资福利支出

222.36

222.36

0.00

30101

  基本工资

67.50

67.50

0.00

30102

  津贴补贴

82.19

82.19

0.00

30103

  奖金

1.41

1.41

0.00

30104

  社会保障缴费

0.17

0.17

0.00

30106

  伙食补助费

30.12

30.12

0.00

30107

  绩效工资

7.37

7.37

0.00

30199

  其他工资福利支出

33.59

33.59

0.00

302

商品和服务支出

235.45

0.00

235.45

30201

  办公费

26.41

0.00

26.41

30202

  印刷费

0.79

0.00

0.79

30204

  手续费

3.10

0.00

3.10

30205

  水费

0.54

0.00

0.54

30206

  电费

67.71

0.00

67.71

30207

  邮电费

8.94

0.00

8.94

30209

  物业管理费

28.78

0.00

28.78

30211

  差旅费

6.16

0.00

6.16

30213

  维修(护)费

2.76

0.00

2.76

30215

  会议费

2.17

0.00

2.17

30216

  培训费

3.44

0.00

3.44

30217

  公务接待费

13.73

0.00

13.73

30218

  专用材料费

0.24

0.00

0.24

30227

  委托业务费

1.00

0.00

1.00

30228

  工会经费

3.36

0.00

3.36

30231

  公务用车运行维护费

12.48

0.00

12.48

30299

  其他商品和服务支出

53.80

0.00

53.80

303

对个人和家庭的补助

29.04

29.04

0.00

30311

  住房公积金

25.70

25.70

0.00

30312

  提租补贴

3.34

3.34

0.00

310

其他资本性支出

29.78

0.00

29.78

31002

  办公设备购置

2.11

0.00

2.11

31003

  专用设备购置

27.67

0.00

27.67

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

无此项