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索引号: 00325417X/201511-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 招商合作服务中心 主题分类:
名称: 广德县招商局2015年部门预算情况 文号:
生成日期: 2015-11-11 发布日期: 2015-11-11
索引号: 00325417X/201511-00001
组配分类: 部门预算情况
发布机构: 招商合作服务中心
主题分类:
名称: 广德县招商局2015年部门预算情况
文号:
生成日期: 2015-11-11
发布日期: 2015-11-11
广德县招商局2015年部门预算情况
发布时间:2015-11-11 00:00 来源:县招商局 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门主要职责
     (一)贯彻执行国家、省、市、县对外开放的方针政策和法律法规,研究拟定全县招商引资具体政策和配套措施。
     (二)负责组织协调全县招商引资工作,研究提出全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划。
     (三)负责策划承办全县境内外重大招商引资活动,建立健全招商引资网络,整理编制招商推介项目,收集发布招商引资信息,组织开展区域经济合作,配合宣传部门做好外宣工作。
     (四)负责做好全县项目投资咨询服务工作,参与境外重大投资项目的考察、论证、洽谈、签约及联系跟踪工作。
     (五)负责协调、指导全县各乡镇及县直有关部门招商、各专业驻外招商机构、招商队伍工作。
     (六)参与拟定经济开发区有关政策措施;协调开发区招商引资活动。
     (七)协助开发区做好财税扶持政策兑现及外来项目的落实工作。
     (八)承办县政府交办的其他工作。

 二、部门概况
    广德县招商局系县政府正科级直属事业单位。机构设置为:内设三个科室,分别为综合办公室、综合信息部、项目预审科;下设5个招商分局,即综合招商分局(侧重“两区两园”及一、三产业联动招商)、外资招商分局和新杭招商分局、邱村招商分局、誓节招商分局。
 三、2015年度主要工作
  2015年,广德县招商局全力围绕县委、县政府“工业强县”发展大局,坚持招大引强工作目标,努力做好我局招商引资及项目建设各项工作,并进一步推动“两区两园”招商引资和项目建设创新发展、统筹发展、跨越发展。
          
单位名称:招商局             单位:元
                                                              
           2015年预算 支出项目类别 2015年预算 支出功能分类 2015年预算 支出经济分类 2015年预算
一、一般预算收入 3036700 一、基本支出 3036700 一、一般公共服务 3,036,700 一、工资福利支出 864854
    一般预算拨款 3036700     工资福利支出 864854 二、外交   二、商品和服务支出 1962778
    缴入国库的行政事业性收费收入       对个人和家庭的补助 209068 三、国防   三、对个人和家庭的补助 209068
    罚没收入       定额公用支出 1962778 四、公共安全   四、对企事业单位的补贴  
    专项收入   二、项目支出   五、教育   五、转移性支出  
二、政府性基金收入       基本建设类   六、科学技术   六、赠与  
三、预算外收入       行政事业类   七、文化体育与传媒   七、债务利息支出  
    缴入专户的行政事业性收费收入       其他类   八、社会保障和就业   八、债务还本支出  
    其他预算外收入   三、上缴上级支出   九、社会保险基金支出   九、基本建设支出  
四、事业收入(不含预算外收入)   四、对附属单位补助支出   十、医疗卫生   十、其他资本性支出  
五、经营收入   五、事业单位经营支出   十一、环境保护   十一、贷款转贷及产权参股  
六、其他收入       十二、城乡社区事务   十二、其他支出  
七、上级补助收入       十三、农林水事务      
八、附属单位上缴收入       十四、交通运输      
九、用事业基金弥补收支差额       十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、地震灾后恢复重建支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出      
        二十一、粮油物资储备管理事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
               
          3036700           3036700           3,036,700           3036700
               
上年结余   本年结余   本年结余   本年结余  
               
                  3036700 支 出 总 计 3036700 支 出 总 计   支 出 总 计 3036700
               
基本支出预算分来源明细表
单位名称:招商局                       单位:元
科目编码     单位代码 部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目) 总计 一般预算安排         基金预算安排 预算外资金安排 其他资金安排 上年结余
小计 一般预算拨款 缴入国库的行政事业性收费 罚没收入 专项收入
        合计 3036700 3036700 3036700              
      121 招商局 3036700 3036700 3036700              
      12101   招商局机关 3036700 3036700 3036700              
201           一般公共服务 3036700 3036700 3036700              
  13           商贸事务 3036700 3036700 3036700              
                工资福利支出 864854 864854 864854              
                  基本工资支出 249612 249612 249612              
201 13 8 12101             职务工资 68400 68400 68400              
201 13 8 12101             级别工资 106908 106908 106908              
201 13 8 12101             岗位工资 54000 54000 54000              
201 13 8 12101             技术等级(职务)工资 1860 1860 1860              
201 13 8 12101             薪级工资 18204 18204 18204              
201 13 8 12101             固定薪级工资 240 240 240              
                  津贴补贴支出 615144 615144 615144              
201 13 8 12101             统一津贴补贴生活性补贴 304404 304404 304404              
201 13 8 12101             统一补贴津贴工作性补贴 130680 130680 130680              
201 13 8 12101             未纳入(保留)津补贴 60000 60000 60000              
201 13 8 12101             岗位津贴 2640 2640 2640              
201 13 8 12101             基础性绩效工资 117420 117420 117420              
                  其他工资福利支出 98 98 98              
201 13 8 12101             其他工资福利支出 98 98 98              
                对个人和家庭的补助支出 209068 209068 209068              
                  住房公积金支出 183016 183016 183016              
201 13 8 12101             住房公积金 183016 183016 183016              
                  提租补贴支出 26052 26052 26052              
201 13 8 12101             提租补贴 26052 26052 26052              
                定额公用支出 1962778 1962778 1962778              
                  综合定额支出 50000 50000 50000              
201 13 8 12101             综合定额 50000 50000 50000              
                  工会经费支出 10378 10378 10378              
201 13 8 12101             工会经费 10378 10378 10378              
                  福利费支出 2400 2400 2400              
201 13 8 12101             福利费 2400 2400 2400              
                  其他商品和服务支出 1900000 1900000 1900000              
201 13 8 12101             公务费 400000 400000 400000              
201 13 8 12101             其他商品和服务支出 1500000 1500000 1500000