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市公安局
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索引号: 003253759/201709-00027 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市公安局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 广德县公安局2016年部门决算情况 文号:
生成日期: 2017-09-15 发布日期: 2017-09-15
索引号: 003253759/201709-00027
组配分类: 本部门决算
发布机构: 市公安局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 广德县公安局2016年部门决算情况
文号:
生成日期: 2017-09-15
发布日期: 2017-09-15
广德县公安局2016年部门决算情况
发布时间:2017-09-15 00:00 来源:广德县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

    一、部门主要职能

    1、根据国家公安工作的方针、政策和部署,结合我县实际,研究确定我县公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;指导、监督、检查全县公安工作。

    2、组织指导全县重、特大案件的侦破工作,处置重大治安案件。

    3、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

    4、组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作。

  5、指导、监督全县公安消防工作。

  6、指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

   7、指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  8、指导、监督全县公安机关对公共信息网络安全监察工作。

  9、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

  10、组织实施安全警卫工作。

  11、制定公安科学技术工作方案,组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

    12、制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施,指导、监督全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

  13、统一领导全县消防、武警部队建设;按规定的权限,对消防、武警执行公安任务实施领导和指挥。

  14、规划和指导全县公安队伍建设,研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

  15、研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,组织指导全县公安机关督察工作;查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

    16、承办县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,广德县公安局2016年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,无增减。交警大队单独公开。

    纳入广德县公安局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县公安局本级

 

 

 

    三、公安局2016年度部门决算报表

                 

 

 

                   收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:公安局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6105.34

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

6105.34

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6105.34

本年支出合计

6105.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

6105.34

总计

6105.34

 

 

 

 

 

 

                 

                  收入决算表

                                              公开02表

编制单位:公安局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

6105.34

6105.34

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

6105.34

6105.34

 

 

 

 

 

20402

公安

6105.34

6105.34

 

 

 

 

 

2040201

  行政运行

4226.94

4226.94

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

20

20

 

 

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

1.8

1.8

 

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

1856.6

1856.6

 

 

 

 

 

 

 

 

                       支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

公安局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6105.34

4892.35

1212.99

 

 

 

204

公共安全支出

6105.34

4892.35

1212.99

 

 

 

20402

公安

6105.34

4892.35

1212.99

 

 

 

2040201

行政运 行

4226.94

4226.94

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

20

20

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

1.8

1.8

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

 

643.61

1212.99

 

 

 

 

 

 

           财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:公安局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6105.34

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

6105.34

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6105.34

本年支出合计

6105.34

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

6105.34

合计

6105.34

 

 

 

 

 

 

 

 

          一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

6105.34

4892.35

1212.99

6105.34

4892.35

1212.99

 

 

 

 

204

公共安全支出

0

0

0

6105.34

4892.35

1212.99

 

6105.34

4892.35

1212.99

 

 

 

 

 

20402

公安

0

0

0

6105.34

4892.35

1212.99

6105.34

4892.35

1212.99

 

 

 

 

2040201

行政运行

0

0

0

4226.94

4226.94

 

4226.94

4226.94

 

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

0

0

0

20

20

 

20

20

 

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

0

0

0

1.8

1.8

 

1.8

1.8

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

0

0

0

1856.6

643.61

1212.99

1856.6

643.61

1212.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

公安局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2771.96

 

302

商品和服务支出

1301.73

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

904.59

 

30201

  办公费

129.88

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1563.04

30202

  印刷费

21.19

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

302.53

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

7.68

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

110.67

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

62.28

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

58.84

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

818.67

30211

  差旅费

44.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

6.8

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

300.05

30213

  维修(护)费

72.98

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

6.46

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

5.83

30215

  会议费

6.79

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

24.92

30216

  培训费

36.78

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

17.37

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

34.94

30218

  专用材料费

37.45

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

81.43

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

49.1

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

358.5

30227

  委托业务费

40.87

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

77.52

30228

  工会经费

142.62

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

212.53

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

162.7

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

3590.63

公用经费合计

1301.72

 

       

 

 

 

 

 

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:公安局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、公安局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6105.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6105.34万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1089.41万元,增长21%,主要原因:一是人员工资的增加;二是车贴的发放;三是专项经费的追加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6105.34万元,其中:财政拨款收入6105.34万元,占100%;无事业收入,经营收入,其他收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6105.34万元,其中:基本支出4892.35万元,占80%;项目支出1212.99万元,占20%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6105.34万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6105.34万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收、支总计各增加1089.41万元,增长21%,主要原因:一是人员工资的增加;二是车贴的发放;三是专项经费的追加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6105.34万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加1089.41万元,增长21%。主要原因一是人员工资的增加;二是车贴的发放;三是专项经费的追加。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出6105.34万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1089.41万元,增长21%。主要原因一是人员工资的增加;二是车贴的发放;三是专项经费的追加。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为5019.3万元,支出决算为5019.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加;二是车贴的发放;三是专项经费的追加。其中:基本支出4892.35万元,占80%;项目支出1212.99万元,占20%。

具体情况如下:

    1.公共安全支出公安行政运行,年初预算为4440.3万元,支出决算为4226.94万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是在年度财务核算时,把行政运行归类于其他公安支出。

    2、公共安全支出公安禁毒管理,年初预算为30万元,支出决算数位20万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是预算采购的装备没有到账。

3、公共安全支出公安居民身份证管理,年初预算为20万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的9%,决算数小于预算数的主要原因是在年度财务核算时,把居民身份证管理归类于其他公安支出。

4、公共安全支出公安其他公安支出,年初预算529万,支出决算为1856.6万元,完成年初预算的350%,决算数大于预算数的主要原因是在年度财务核算时,把行政运行、禁毒管理、居民身份证管理支出归类于其他公安支出,另外还有专项经费的追加。

   (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4892.35万元,其中人员经费3590.63万元,主要包括:基本工资904.59万元、津贴补贴1563.04万元、社会保障缴费302.53万元、离休费6.8万元、退休费300.05万元、抚恤金5.83万元、生活补助24.92万元、医疗费34.94万元、奖励金10.12万元、住房公积金358.5万元、提租补贴77.52万元;公用经费1301.72万元,主要包括:办公费129.88万元、印刷费21.19万元、手续费0.08万元、水费7.68万元、电费110.67万元、邮电费62.28万元、物业管理费58.84万元、差旅费11.04万元、维修(护)费72.98万元、租赁费6.46、万元会议费6.79万元、培训费36.78万元、公务接待费17.37万元、专用材料费37.45万元、被装购置费81.43万元、劳务费49.1、万元委托业务费40.87万元、工会经费142.62万元、公务用车运行维护费212.53万元、其他交通费用162.7万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 公安局2016年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度广德县公安局机关运行经费1301.72万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度广德县公安局政府采购支出总额553.33万元,其中:政府采购货物支出474.07万元,政府采购工程支出29.26万元、政府采购服务支出50万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,广德县公安局共有车辆64辆,一般执法执勤用车64辆;单价100万以上的大型设备1套。
   

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

广德县公安局2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

284 

229.9 

因公出国(境)费

 0

 17.37

公务接待费

 18

 212.53

公务用车购置及运行费

 266

 212.53

  其中:公务用车运行维护费

 266

 212.53

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

广德县公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为229.9万元,完成年初预算的80%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为17.37万元,完成年初预算的96%,公务用车购置及运行费支出决算为212.53万元,完成年初预算的79%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,无增减。

(二)公务接待费支出17.37万元, 与2015年度决算相比,减少0.81万元,下降4%。下降的原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》(县办〔2015〕8号)相关规定。2016年广德县公安局国内公务接待共207批次(其中外事接待0批次),1585人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级部门检查工作和招商引资。

(三)公务用车购置及运行费支出212.53万元,与2015年度决算相比,减少131.31万元,下降38%。下降的原因是2016年度进行了公车改革,减少了55辆车,另外2016年度也没有安排公务用车购置。全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2016年,广德县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为95辆。

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