索引号: | 000325409/201709-00016 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市科技局 | 主题分类: | |
名称: | 广德县科技局2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-15 | 发布日期: | 2017-09-15 |
索引号: | 000325409/201709-00016 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 市科技局 |
主题分类: | |
名称: | 广德县科技局2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-15 |
发布日期: | 2017-09-15 |
一、部门主要职能:
(一)贯彻执行国家、省科技发展的战略、方针、政策,研究提出全县科技发展的战略和实施意见;研究并组织实施科技促进经济和社会发展的重大问题,协调全社会科技进步;会同有关部门研究制定和组织实施科教兴县战略,指导和协调全县各部门的科技管理工作,指导乡镇科技工作。
(二)组织指导全县科技创新工作,推进科技型中小企业技术创新,推动科技创新体系建设;组织拟订和实施促进产学研结合的政策和措施;负责高新技术成果转化和科技型中小企业技术创新专项资金的安排使用。
(三)负责科技执法工作,研究提出科技体制、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策、法规的建议。
(四)负责编制全县科技发展的中、长期规划和年度计划;负责各类科技计划申报、立项与组织实施。
(五)研究拟定并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划,组织申报国家高新技术企业、省级高新技术培育企业、产品、成果和高新技术产业化项目,组织实施科技创新工程。
(六)制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置;负责科学事业费、应用技术研究与开发经费和科技专项经费等有关费用的预、决算;负责高效和持续发展农业科技示范区建设工作。
(七)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同的认定工作;归口管理与科技相关的知识产权保护工作;指导全县科技中介服务,促进科技服务体系的发展。
(八)归口管理民营科技工作,归口管理科技信息工作;负责科技宣传、科技统计和国防科技动员工作;负责民营科技机构、自然科学系列和农村专业人才的技术职称资格评审工作。
(九)在全县贯彻执行党和国家科学技术工作基本方针、政策,树立“尊重知识、尊重人才”的风尚,倡导献身、创新、求实、协作的科学精神。
(十)发挥党和政府发展科技事业的助手作用,围绕科技、经济、社会协调发展,开展科学论证、咨询服务,提出科学决策建议,促进科技成果的转化。
(十一)发挥党和政府联系科技工作的纽带作用,团结科技工作者,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护其合法权益;组织和动员科技工作者开展学术交流和科学技术普及活动。
(十二)发动社会力量开展科普活动和青少年科技教育活动,普及科学知识,推广先进技术,倡导科学思想、科学精神、科学方法,反对封建迷信、伪科学。
(十三)管理学术性、技术性、科普性学会、协会、科研会,促进企会合作;管理全企业、事业单位和乡镇建立的科协组织及农村专业技术协会(研究会)。
(十四)贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章及有关规定,负责全县防震减灾工作;制定防震减灾相关规划、计划和综合防御措施等并组织实施;会同相关部门建立全县地震监测预报、震害防御和应急救援三大工作体系;指导和监督全县抗震设防工作;开展防震减灾宣传和业务培训。
(十五)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
广德县科技局与广德县科学技术协会联合办公,下设知识产权局、地震办二级机构,所有财务由办公室统一核算。
从决算单位构成看,广德县科技局2016年度部门决算系本级决算,与预算相同。
纳入广德县科技局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县科技局 |
三、科技局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
财决公开01表 |
|||||
部门:广德县科学技术局 金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
537.91 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
537.91 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
537.91 |
本年支出合计 |
58 |
537.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
28 |
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
||
29 |
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
||
30 |
64 |
||||
总计 |
31 |
537.91 |
总计 |
65 |
537.91 |
收入决算表
财决公开02表 |
||||||||||
部门:广德县科学技术局 金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
财决公开03表 |
|||||||||
部门:广德县科学技术局 金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表 |
|||||||
部门:广德县科学技术局 金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
537.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
537.91 |
本年支出合计 |
55 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
57 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
58 |
||||
28 |
59 |
||||||
总计 |
29 |
537.91 |
总计 |
60 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表 |
|||||||||||||||||
部门:广德县科学技术局 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
537.91 |
537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
129.68 |
129.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 |
|||||||||
部门:广德县科学技术局 金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
47.34 |
302 |
商品和服务支出 |
117.69 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.64 |
30201 |
办公费 |
21.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.49 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.00 |
30203 |
咨询费 |
10.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.21 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.88 |
30211 |
差旅费 |
5.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
43.33 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.18 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.36 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
280.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
280.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
44.92 |
30227 |
委托业务费 |
50.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
3.45 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.17 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|||||||
人员经费合计 |
140.21 |
公用经费合计 |
397.69 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表 |
|||||||||||||||||
部门:广德县科学技术局 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、广德县科技局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计537.91万元,支出总计537.91万元。与2015年相比,收、支总计各增加294.39万元,增长120.89%,主要原因:其他科学技术支出增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计537.91万元,其中:财政拨款收入537.91万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计537.91万元,其中:基本支出537.91万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计537.91万元,支出总计537.91万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加294.39万元,增长120.89%,主要原因:其他科学技术支出增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共财政拨款支出537.91万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加294.39万元,增长120.89%。主要原因:其他科学技术支出增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出537.91万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加294.39万元,增长120.89%。主要原因:其他科学技术支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为258.08万元,支出决算为537.91万元,完成年初预算的258.07%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是落实《全民科学素质行动计划纲要》和地震前兆项目建设等临时性工作需要。其中基本支出537.91万元,占100%。具体情况如下:
“科学技术支出”年初预算为258.08万元,支出决算为537.91万元,完成年初预算的258.07%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是落实《全民科学素质行动计划纲要》和地震前兆项目建设等临时性工作需要。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出537.91万元,其中人员经费140.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他队个人和家庭补助支出;公用经费397.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
广德县科技局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年度广德县科技局机关运行经费129.68万元,主要用于保障单位运行,用于购买货和服务。
2.国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,广德县科技局没有车辆。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问