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柏垫镇
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索引号: 113417230032546638/202208-00012 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇杨冲村2022年第二季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2022-08-25 发布日期: 2022-08-25
索引号: 113417230032546638/202208-00012
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇杨冲村2022年第二季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2022-08-25
发布日期: 2022-08-25
柏垫镇杨冲村2022年第二季度财务收支公开明细表
发布时间:2022-08-25 10:13 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220713   组织名称:柏垫镇杨冲村     2022年第二季度
期初结余:232906.89(其中:现金782.07,银行存款:232124.82)  期末结余:125086.85(其中:现金671.59,银行存款124415.26) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
04 30 - 0001 柏垫政府拨2021年一事一议项目工程款 财政奖补 84,000.00 刘启斌
04 30 - 0002 下应收 应收款 24,660.00 刘启斌
04 30 - 0018 一事一议黄三路硬化工程 302.60 刘启斌
05 31 - 0001 村卫生室改造质保金 应付款 603.00 刘启斌
05 31 - 0002 提现 村级账户 1,000.00 刘启斌
06 30 - 0002 利息收入 利息收入 141.64 刘启斌
06 30 - 0003 柏垫政府拨卫片整改费 卫片整改 7,200.00 刘启斌
04 30 - 0003 支票、电费、档案盒、笔记本A4纸等 349.60 刘启斌
04 30 - 0003 支票、电费、档案盒、笔记本A4纸等 359.37 刘启斌
04 30 - 0004 食堂烧饭工资 食堂人员工资 1,200.00 刘启斌
04 30 - 0005 差旅费 差旅费 2,020.00 刘启斌
04 30 - 0006 食堂开支、茶叶、液化气 3,844.00 刘启斌
04 30 - 0006 食堂开支、茶叶、液化气 135.00 刘启斌
04 30 - 0007 围墙维修 其他村级支出 2,570.00 刘启斌
04 30 - 0008 村委钻水井 其他村级支出 6,400.00 刘启斌
04 30 - 0009 水塔安装 水塔 2,120.00 刘启斌
04 30 - 0009 水塔安装 其他村级支出 1,080.00 刘启斌
04 30 - 0010 周家村组大塘维修 其他村级支出 4,270.00 刘启斌
04 30 - 0011 修路挖机费、压路施工方 村级道路支出 12,800.00 刘启斌
04 30 - 0012 卫生室改造 其他村级支出 20,100.00 刘启斌
04 30 - 0013 下往来 应付款 367.00 刘启斌
04 30 - 0014 烈士墓界桩安装 烈士墓 1,440.00 刘启斌
04 30 - 0015 公共设施管护费 农村公共设施运行维护 30,550.00 刘启斌
04 30 - 0016 购防疫物资 防疫经费 5,305.00 刘启斌
04 30 - 0017 文明创建临时用工 文明创建 480.00 刘启斌
04 30 - 0018 一事一议黄三路硬化工程 81,480.00 刘启斌
05 31 - 0002 提现 现金 1,000.00 刘启斌
05 31 - 0003 电费 办公费用 268.65 刘启斌
05 31 - 0004 差旅费 差旅费 1,820.00 刘启斌
05 31 - 0005 食堂开支 食堂 2,383.00 刘启斌
05 31 - 0006 食堂人员工资 食堂人员工资 1,200.00 刘启斌
05 31 - 0007 购电饭锅燃气灶 其他村级支出 640.00 刘启斌
05 31 - 0007 购电饭锅燃气灶 燃气灶 599.00 刘启斌
05 31 - 0008 道路挖机费 村级道路支出 12,290.00 刘启斌
05 31 - 0009 购排水管 其他村级支出 3,310.00 刘启斌
05 31 - 0010 新冲大塘泄洪道水毁修复 防汛抗旱等抢险支出 1,500.00 刘启斌
05 31 - 0011 河堤维修 其他村级支出 2,610.00 刘启斌
05 31 - 0012 凤凰山水库临时用工 凤凰山水库 240.00 刘启斌
05 31 - 0013 文明创建临时用工 文明创建 720.00 刘启斌
05 31 - 0014 防汛救灾物资款 防汛救灾物资款 3,990.20 刘启斌
06 30 - 0004 电费 办公费用 212.46 刘启斌
06 30 - 0005 液化气、食堂开支 2,845.00 刘启斌
06 30 - 0005 液化气、食堂开支 135.00 刘启斌
06 30 - 0006 食堂人员工资 食堂人员工资 1,200.00 刘启斌
06 30 - 0007 差旅费 差旅费 2,400.00 刘启斌
06 30 - 0008 广告制作 宣传费 2,294.00 刘启斌
06 30 - 0009 卫片整改 卫片整改 7,200.00 刘启斌
   117,907.24 225,727.28