2019年6月,市审计局对我办党支部书记、主任苏德胜同志2018年至2019年6月履行经济责任情况予以审计(广审报[2019]12号,我办收到审计报告后,立马召开专题会议,对该次审计工作出现的问题进行整改落实,同时根据市审计局要求,现将整改情况说明如下:
一、问题定性及事实表述
(一)公务接待制度落实不到位。
(二)支出审核把关不严。
(三)会计基础工作不扎实。
二、整改情况如下
(一)要求接待人员及时熟悉《广德县党政机关国内公务接待管理办法》,掌握接待范围和接待标准,并要求财务审核人员、财务分管领导严格审核把关。
(二)召开专题会议研究学习审批审核相关制度,加强票据审核和财务核算,完善各项财务支出手续,今后杜绝此类错误。
(三)对单位固定资产进行全面清查,并积极和国有资产管理部门对接,及时办理盈亏固定资产处置的审批工作,确保固定资产账实相符。
市委编办要求各工作人员各司其职,财务负责人和财务分管领导严格把关,严格执行《行政单位财务规则》、《会计基础工作规范》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定。严格遵守公务接待管理办法,控制接待范围和标准,加强票据审核和财务核算,完善各项财务支出手续;加强固定资产管理,健全登记管理账簿,落实登记管理职责。
2019年12月11日
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